您好,今年没 有分段了,小微企业年度300万以内的应纳税所得额的所得税税率是5%,一般人也是这个政策。 分段是 2021和2022年分段计算:二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 应纳税所得额不超过100万元→2.5%%2B应纳税所得额100-300万元 →5%

22年,年利润100万以下企业所得税按2.5%继续,这里所说的企业是公司形式的小微企业包括一般纳税人和小规模是吗?老师了解这个政策吗?
老师小微企业所得税优惠政策利润100万以内的实际税率是2.5%。这个政策到2022年底对吗?100万到300的利润实际所得税税率10%也是到2022年底吗。
老师,这个所得税的优惠政策是针对小微企业。一般纳税人是不是不享受这个政策,企业所得税税率为25%?年应纳税所得额小于300万,人数小于300人,资产总额小于5000万,就是小微企业?
刚发布的对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027年12月31日。这个政策是适合100万以内,还是说100-300万也是这个政策
老师2023年一般纳税人和小规模企业所得税税率分别是多少?有啥优惠政策?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录