对的 开发票或者收到款项的次月15日之前预缴
老师1、黑龙江省内的项目与公司所在地不是同一个城市需要开外经证吗?2、发票开的建筑服务-工程款 ,如果异地缴税需要交个税吗?税率多少?
老师,请问下,比如我公司有个项目主要是室内装修翻新之类的,会涉及环保税吗?主要是现在我们机构所在地的税务局在清理18年至今的有建筑项目的喊叫补交环保税了,机构地的只有一个19年的建筑房屋项目,这个月底之前去按次补交了,有在外区的项目,害怕后面也叫我们补交环保税,就烦呀!
请问这么计算正确吗 在项目施工所在地预缴2个点 这么计算剩余未抵扣税额正确吗 需要再给甲方开票 还能再开多少 不交税 在当地预缴的该怎么交就怎么交
请问老师,我第一次申报建筑业的税,我公司在异地预缴了增值税9万,现在机构地汇总后应交增值税是7万,扣除预缴的9万,还有2万留抵,所以机构地就不用交增值税了,请问我附加税怎么计算呢,是不用交,还是应该按7万来计算,申报时再把预交的附加税分别填到表五呢?
老师,请问咨询你一个问题,现在田方是北京的公司,乙方是河南安阳的公司,项目所在地是湖北安阳,乙方给田方做专业劳务分包,乙方要给田方开具3%的 建筑服务*工程款 的增值税专用发票,乙方需要到项目所在地湖北黄石交税吗?还是在河南安阳交税就可以?
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
研发费用辅助账是怎样的,又是干嘛要的?有截图发看看吗?
老师我问下,我公司准备诉讼要收回2022年的工程款,这个款的利息部分应怎么算的?有相关条款规定吗?我记得好像有个上限多少的?
接前任会计,发现不对,调不调
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?
我想问的是机构所在地的 是交多少 怎么算
你好,销项税额减进项税额减预交税款。你有进项的可以用进项抵扣,没有的话那只能交7%。
比如1000万元 交了增值税183486.24元 附加税18348.62元 企业所得税183348.62元 印花税3000元 预交合计223183.49元 外经证45871.56元 剩余的呢 7% 交在机构所在地? 预交时候 进项税额抵扣了 所以没有多交税 就交的上边那些钱
你好,你预缴的时候是收入减去分包款。如果你不是分包的话,他抵扣不了进项的。你这个工程全部都是自己做的话,那就是按照1000÷1.09×2%来交,然后剩余的用1000÷1.09×9%减预交减进项。
就还是机构所在地交剩余7%吧 还有别的税吗
你好 是的 增值税 附加税 印花税 所得税
如果有进项可以抵扣的话 是怎么算的 除了2%的预缴
企业所在地 1000÷1.09×9%-预交-进项税额
有占比吗 比如劳务费和材料费 还有其他的
材料60% 劳务30%,其他的机械等10%
预缴的附加税可以抵扣吗 怎么算的
可以抵扣的 1000÷1.09×9%减预交减进项税额)*附加税税率 增值税抵扣了,附加税不跟着也抵扣了,不用单独体现抵扣的那一步呀。
不太懂 能具体些吗
在哪里不懂你的增值税本来需要交100,预缴了20,那现在只需要交80。那你看一下这个100是不是已经用预缴抵扣了?你预缴抵扣了你附加税计税依据按照80来交不就行了?因为本来他的计税依据是100预缴了其中的20的。
我就是想知道 按1000万元计算的话 减去我说的预缴的 减去进项税额(200万元) 剩余的怎么交 给列下计算列表就可以了 具体些的
增值税 1000万/1.09*9%-进项税额-预缴增值税 附加税 1000万/1.09*9%-进项税额-预缴增值税)*附加税税率 印花税1000万/1.09*万分之三 小型微利减半 企业所得税,根据利润*税率 小型微利5% 非小型微利25%