是2个科目的明细账借方余额相加,不是一级科目余额
老师好,应收款科目的报表重分类,是不是用每个客户的辅助明细账的借方的余额还有预收账款客户明细账的借方余额呢?
老师好,应收款科目的报表重分类,是不是用每个客户的辅助明细账的借方的余额还有预收账款客户明细账的借方余额呢?
您好老师,我要把应收应付重分类,预收预付科目一直没有发生额,我取的是,科目余额表的本期借方和贷方的累计发生额。这个对吗
老师可以讲解一下资产负债表中的收对收,付对付应收余额就是借方相加,预收余额贷方相加,应付余额贷方余额相加,预付借方相加。这样理解是对的吗?
老师余额表,他把所有的科目加在一起,我是所有科目借方相加,所有贷方相加吗,比如应付账款和应收账款是相加还是要相减的?
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
比如是2级明细的借方发生额累计金额,贷方的发生额不参与计算,可以这么理解嘛
是的,贷方的余额是分类到预付账款