目前财务软件用友和金蝶是主流软件,

老师你好,毕业两年,有过一年半工作经验,刚毕业半年做了出纳,但大多为统计数据的工作,专业性不强,后一年做过外账会计,但也是以小规模纳税人简单的零申报为主的做账报税,没怎么系统学直接上手了,一般纳税人的不会,后面辞职了回家备考事业编一年,现在重新找工作面试通过了三家,想问下是去代理记账公司系统学习一下(毕竟隔了一年有点忘了加之之前感觉经验也没积累多少),还是去一家小公司做外账会计,是装饰装修工程行业的,为一般纳税人(之前交给代账公司做,准备后面收回来自己做),然后还协助做一部分内账,最后一家是做电商的初创公司,规模小,是一家16年成立的公司旗下的子公司,之前没有会计没人带也没有财务软件,要求综合能力强,因为之前没接触过内账,完全不知道怎么入手去做,目前的职业规划还是想从事会计行业,并且打算边上班边备考
老师您好,我公司是A集团公司旗下的一个小规模纳税人物业公司(A集团是制造型企业,旗下有10来家子公司),之前我们每家子公司在账务处理上都是独立核算、自负盈亏,使用的财务软件也是单独的,他们用的金蝶、我们用的好会计,老板说从9月份起,打算让我们各公司变成集团化管理、使用统一的财务软件(定制版的财务软件),但其他的公司大部分一般纳税人、制造型企业建筑业、或商贸企业、只有我一家是服务业(我公司是小规模纳税人),那在换新的财务软件的时候我有哪些注意事项?需要给软件开发商提出哪些诉求?还有在会计科目上有啥注意事项?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
去年10月份新设立的一家子公司,小微企业,最后一个季度收入800,费用就支出了一笔400的代账工资。 然后 1月申报企业所得税,就按这个实际情况申报了,虽然只有1块多的税费,但是税负率太高了。 这种还能改账吗?或者电子税务局我还能怎么操作吗? 不改的话今年也是都没有收入,要是按实际情况做亏损。会不会导致税负率异常,税务那边有影响吗?怎么解释呢[捂脸] 今年它拿来了一份房屋租赁合同,又是从去年开始的。去年应付款也没有做房租支出,也没有发票过来,是不是要改账?怎么做账务处理会比较合适呢?
老师,我公司成立于2022年5月开始运营,2人合伙,其中一个老板兼公司出纳,有个兼职会计,运营半年后,我才接手做内账会计,当时的账做的不全面,乱七八糟的。公账是对上了的,私账(公司的现金账)没盘点,至2024年5月止我电脑系统里库存现金贷方余额81632元,(我个人认为出纳个人垫了款给公司用),因为她有二家公司,这家公司只管付款,我记账,而且每月没报表,我把这个情况向她汇报后,她昨天就把从公司成立以来的公司私账的银行流水打印出来了让我核对。我核对后截止到2024年5月31日止卡上余额21162.80元,我财务系统里贷方余额81632元,两者差额102794.8元。也就是说这两年以来出纳个人垫款102794.8元,现在是我怎么在财务软件里调账?如何用科目把分录写出来?
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我理解不了买的那个商标,作为无形资产是个啥意思
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
你前面没什么业务,可以集中补登在一个月
这个公司的财务工作如何开展呢?先做什么后做什么?
补登在一个月是把4-11月的凭证录完再结账吗?然后后面按实际发生的情况记录?
前面不是没什么业务,是没有做账,可能只有银行流水这样
银行存款账要和银行流水一致!
那会计工作怎么开展呢?先做什么后做什么?老师可以说具体一点吗?
同学,你可以先买财务软件,然后根据凭证做账 建账课程地址:http://www.acc5.com/course/course_147/learn/lesson_1631 新办企业如何建账与老企业如何账务整理:http://www.acc5.com/course/course_363/learn/lesson_3407 新会计入职建账课程地址:http://www.acc5.com/course/course_323/learn/lesson_2835 登账课程地址:http://www.acc5.com/course/course_146/learn/lesson_1630
这些建账相关的课程你可以参考下
补登在一个月是把4-11月的凭证录完再结账吗? 是的,可以!如果业务多,你就每个月补完结账
后面就按实际发生的情况记录,登账就行
好的,谢谢老师谢谢
不客气,祝你工作顺利!没疑问的话,帮老师好评下