你好,你只是凭证做错了对不对
老师你好 1月份取得专票有份忘记计提进项税额了,所以1月份应交税费~进项税额少了406.73 但是1月增值税申报是按进账税额抵扣表申报的已经抵减多。 现在2月份凭证如何调整这笔406.73进项税额啊?当初全部记入,成本了,没有计提
销项报税正确,记账的上个月增值税报税正确,记账时记销项时写错了,少记了,这个月怎么做账调过来; 上个月报税正确,也交税了,记账时粗心,专票进项少记了一笔,这个月怎么做账调过来;进上个月待抵扣进项税额转出:借:应交税费–应交增值税(进项税额)贷:应交税费–待抵扣进项税额 做账时粗心写错金额了,这个月怎么改 上个月增值税申报正确,一个普通发票做账时没注意看成专票了,做账做成借:周转材料应交税费–待抵扣进项税额 贷:银行存款,这个月怎么改正确呢
7月收到很多进项专票 但是销项票没有 就是没有卖出货 那报增值税表的时候填0还是有多少进项税就报多少进项税?还是有销项税了把进项税可以抵扣的报了报增值税的时候在报抵扣税额的部分呢?老师
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,然后这个成本票我7月记账直接按照价税合计的钱做的账8月又把这张抵扣了的话我怎么做分录呢
上个月,把进项税普票当成专票,多记了进项税额,申报相关增值税时,是按照正确抵扣金额报的税…那这多记的进项税该怎么做冲减分录呢
如果汇算清缴的时候 有很多管理费用需要纳税调增 那调增的这些 需要调财务报表吗
老师,请问一下现在进项税额勾选抵扣是在哪里呢?怎么勾选呢?
长期待摊二级科目要如何设置?
这个月的个税申报了800元,税款已经缴纳了。后来我更正申报,个税变成600元了,这个多缴的200元,要去税务局退吗?
我们公司帮客户免费拆除旧电梯,废旧电梯相当于我们公司回收,我们需要给2万客户,那么客户需要开什么发票给我们?
企业亏损了未交企业所得税,还用汇算清缴吗
去年的费用票最晚什么时间开进来 已经在去年做账了
老师,法人是外籍人员,单一窗口注册时显示这个
汇算清缴 固定资产表 资产计税基础一栏填原值 还是本年折旧摊销额?税收折旧摊销额一栏填本年折旧摊销额吗
:存货跌价准备 25 贷:主营业务成本 25 2024年补提存货跌价准备: 借:资产减值损失 5 贷:存货跌价准备 5 老师问一下影响损益的金额是多少
是的,这月如何调整
你做红字凭证冲减就好。
具体怎么做呢
你好你上一个月是怎么做的凭证
借 :管理费用 应交税费(进项税) 贷:银行存款
你现在借,管理费用,贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
然后再 借 应交税费-进项税额转出 贷:应交增值税-未交增值税?
你好,你如果已经结转过就是这样子