同学你好,2022年属于疫情期间,税局给直接退回后,没有要求在增值税申报上体现 只是后来,税局通知要收时,税局就自动收走了,

2022年4月以后小规模免增值税,在增值税纳税申报表里面应该怎么填写?填第几行?
老师好!我是小规模季度申报,2022年4至6月,只有2022年4月开了发票20万,申报增值税报表时,我填在哪一行?
您好老师,我公司是小规模纳税人,2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票,从4月份都是免税发票现在要申报增值税,税额是负数,增值税申报表要怎么填写?
网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ?因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
老师,我们上月缴纳了2022年12的增值税和附加税,在填报2月份的纳税申报表时,本月缴纳税金那栏是只填交的增值税金额还是要把附加税加上?
老师,10月份新电商税出来,要求电商店铺的销售收入也要按实际全部申报对吗?像阿里巴巴,淘宝,拼多多,京东。抖音,快手这些平台数据已经跟税务数据联通了。这些平台会一个季度向税务局推送各公司的销售收入对吗??
电商销售收入如何计算,包括平台佣金,配送费,打包费等吗?
老师,我单位没计提工会经费,去年末交了职工医疗互助保障参保金,本月工会下拨了该参保金的专项补助经费,请问怎样做分录。
老师我家是2022年时候有盈利,当时交了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?如果可以整体的分录怎么做?
公告如下: 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个政策2025年还执行吗?
老师我家是2022年时候有盈利,当时见了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?
财务法规是什么?行政事业单位会计制度是什么?财务软件有哪些?教育系统财务需要做哪些工作?
老师我家是2022年时候有盈利,当时见了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?
请问老师,半牙螺栓和全牙螺栓在写出入单是用什么简写符号表示?
这个题目正确答案到底应该是哪一个?请老师帮忙详细讲解一下
那2022年2月份税费延期缴纳,在申报表怎么填
我记得当时是,申报和 正常是一样的, 就没有要求延期的税金进行申报 后来,税局给出通知,从2023年1月开始 ,陆续往回收 所以,2023年申报时,一边收正常申报的,一边就直接把延期的收走了,
这是当时的流水记录, 增值税申报表上没有让填写
有一笔发生在所属期2022年2月的税费,延期到2023年一月才缴纳的。2022年2月增值税申报表怎么填
同学你好 2022年2月的报表,就是正常填写的 比方说 1)销项税按照开票系统自动抓取 2) 进项税按照认证洗头膏自动抓取 3)得出要交税额, 4)后续退回到账上 5)2023年补交 所以,我是不是 理解错你的意思了
第一:2022年1月份发生一笔增值税以及附加税当时申报就缴纳了,后来到了2022年4月份又把2022年1月份缴纳的税退回来了。到了2022年8月又把1月的税费再次缴纳 第二:2022年2月发生一笔增值税以及附加,当期没缴纳,到了2023年1月才缴纳的。 问题2022年1月,2月,4月,8月以及2023年1月增值税申报表怎么处理
同学你好,那我没理解错你的意思 因为增值税申报都已经报过了。 所以。不用做任何处理了
延期的,后来又补的。 这些都不用做处理。 就是你的财务帐上做好登记 比方说 退回来了 借 银行存款 贷 其他应付款 税局 再次缴纳时 借 其他应付款 税局 贷 银行存款
现在那个申报表数字不对 有一个留底数 那个留抵是2022年1月份的增值税,事实是这个数是已经缴纳了的
是这样的,只要你能证明 这个税已经交过了。 报表就让错着就行,不用再申报了。
那不行吧!下次有增值税拿这比抵扣咋办?事实是没有抵扣的了哦
这样会影响下次申报数字的
你的报表上 多交为负数。 对应的行 也显示负数, 这就说明交过了, 因此。可以忽略的。
不怕下次拿这笔抵扣吗?
有时候 税局后台显示数据。和我们企业端口 还存在不一样的。 如果不放心。到税局柜台查一下显示情况, 且 问一下税局。要不要处理。
就是去预约号去前台修改吗?
对的,带着身份证去
我以为我自己可以改,但又有点怕
明白了。不用怕。这都好几年税局没找你。那就说明 税局后台显示 没问题的,
就算如果真错了。也不会说,财务人员要承担刑事责任, 错了改正就行。少交税了 补上就行, 只要不是故意的就行。 更何况你家报表也没问题