同学你好,2022年属于疫情期间,税局给直接退回后,没有要求在增值税申报上体现 只是后来,税局通知要收时,税局就自动收走了,

2022年4月以后小规模免增值税,在增值税纳税申报表里面应该怎么填写?填第几行?
老师好!我是小规模季度申报,2022年4至6月,只有2022年4月开了发票20万,申报增值税报表时,我填在哪一行?
您好老师,我公司是小规模纳税人,2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票,从4月份都是免税发票现在要申报增值税,税额是负数,增值税申报表要怎么填写?
网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ?因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
老师,我们上月缴纳了2022年12的增值税和附加税,在填报2月份的纳税申报表时,本月缴纳税金那栏是只填交的增值税金额还是要把附加税加上?
老师,交易性金融资产分期付息或者是一次还本付息,他的会计分录是不是一致?还有一种问法就是持有期间的利息收入,他们的会计分录一致吗?会计中级。
我们作为快递公司代理公司,进仓费是什么?进港出港时都会有进仓费吗?@朴老师
excel表格中,一个大表格中一列数据中需要用到其他好几个表格里的一列数据。问好几个表格列里的数据怎么匹配到大表格的当列中?谢谢你了
老师,我想问一下,申请省龙头企业,提交资料是2024-2025年的,那么银行流水 进项发票 销项发票,要一致,最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账,前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行,那么,台账是汇总的,那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来,还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局,还是说抽几个合同和对应的发票和流水,其他的只需要备齐就可以,是哪种情况?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
那2022年2月份税费延期缴纳,在申报表怎么填
我记得当时是,申报和 正常是一样的, 就没有要求延期的税金进行申报 后来,税局给出通知,从2023年1月开始 ,陆续往回收 所以,2023年申报时,一边收正常申报的,一边就直接把延期的收走了,
这是当时的流水记录, 增值税申报表上没有让填写
有一笔发生在所属期2022年2月的税费,延期到2023年一月才缴纳的。2022年2月增值税申报表怎么填
同学你好 2022年2月的报表,就是正常填写的 比方说 1)销项税按照开票系统自动抓取 2) 进项税按照认证洗头膏自动抓取 3)得出要交税额, 4)后续退回到账上 5)2023年补交 所以,我是不是 理解错你的意思了
第一:2022年1月份发生一笔增值税以及附加税当时申报就缴纳了,后来到了2022年4月份又把2022年1月份缴纳的税退回来了。到了2022年8月又把1月的税费再次缴纳 第二:2022年2月发生一笔增值税以及附加,当期没缴纳,到了2023年1月才缴纳的。 问题2022年1月,2月,4月,8月以及2023年1月增值税申报表怎么处理
同学你好,那我没理解错你的意思 因为增值税申报都已经报过了。 所以。不用做任何处理了
延期的,后来又补的。 这些都不用做处理。 就是你的财务帐上做好登记 比方说 退回来了 借 银行存款 贷 其他应付款 税局 再次缴纳时 借 其他应付款 税局 贷 银行存款
现在那个申报表数字不对 有一个留底数 那个留抵是2022年1月份的增值税,事实是这个数是已经缴纳了的
是这样的,只要你能证明 这个税已经交过了。 报表就让错着就行,不用再申报了。
那不行吧!下次有增值税拿这比抵扣咋办?事实是没有抵扣的了哦
这样会影响下次申报数字的
你的报表上 多交为负数。 对应的行 也显示负数, 这就说明交过了, 因此。可以忽略的。
不怕下次拿这笔抵扣吗?
有时候 税局后台显示数据。和我们企业端口 还存在不一样的。 如果不放心。到税局柜台查一下显示情况, 且 问一下税局。要不要处理。
就是去预约号去前台修改吗?
对的,带着身份证去
我以为我自己可以改,但又有点怕
明白了。不用怕。这都好几年税局没找你。那就说明 税局后台显示 没问题的,
就算如果真错了。也不会说,财务人员要承担刑事责任, 错了改正就行。少交税了 补上就行, 只要不是故意的就行。 更何况你家报表也没问题