同学你好,2022年属于疫情期间,税局给直接退回后,没有要求在增值税申报上体现 只是后来,税局通知要收时,税局就自动收走了,

2022年4月以后小规模免增值税,在增值税纳税申报表里面应该怎么填写?填第几行?
老师好!我是小规模季度申报,2022年4至6月,只有2022年4月开了发票20万,申报增值税报表时,我填在哪一行?
您好老师,我公司是小规模纳税人,2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票,从4月份都是免税发票现在要申报增值税,税额是负数,增值税申报表要怎么填写?
网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ?因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
老师,我们上月缴纳了2022年12的增值税和附加税,在填报2月份的纳税申报表时,本月缴纳税金那栏是只填交的增值税金额还是要把附加税加上?
老师们好!现在需要一个报表:近半年的月度财务报表,这个指的是哪个时间区间?现在十月份的近六个月还是说今年上半年的?
老师公司借股东现金可以白条入账吗?具体流程怎么处理呢?
老师请问申报社保怎样填数?
我的快账软件,打开后就已经存在了13家公司,不能再添加了,没有添加功能了,老师能给解决吗!恢复账套添加功能,老师说只能添加5个企业,现在一个也没办法添加!我的学号是18718061满目山河
请问中级会计实务分录金额右侧标注了单位到底扣不扣分?急急急,快出成绩了才发现这个问题,瑟瑟发抖,能不能给个准确说法?科目和金额数字倒是对的,就是多加了“万元”
这个题的答案是不是错的?应该怎么算?
老师这样的发票可以进福利费么
老师,建筑业的税负率是多少呢
老师您好,请问下纸质凭证要电子化?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了@董孝彬老师
那2022年2月份税费延期缴纳,在申报表怎么填
我记得当时是,申报和 正常是一样的, 就没有要求延期的税金进行申报 后来,税局给出通知,从2023年1月开始 ,陆续往回收 所以,2023年申报时,一边收正常申报的,一边就直接把延期的收走了,
这是当时的流水记录, 增值税申报表上没有让填写
有一笔发生在所属期2022年2月的税费,延期到2023年一月才缴纳的。2022年2月增值税申报表怎么填
同学你好 2022年2月的报表,就是正常填写的 比方说 1)销项税按照开票系统自动抓取 2) 进项税按照认证洗头膏自动抓取 3)得出要交税额, 4)后续退回到账上 5)2023年补交 所以,我是不是 理解错你的意思了
第一:2022年1月份发生一笔增值税以及附加税当时申报就缴纳了,后来到了2022年4月份又把2022年1月份缴纳的税退回来了。到了2022年8月又把1月的税费再次缴纳 第二:2022年2月发生一笔增值税以及附加,当期没缴纳,到了2023年1月才缴纳的。 问题2022年1月,2月,4月,8月以及2023年1月增值税申报表怎么处理
同学你好,那我没理解错你的意思 因为增值税申报都已经报过了。 所以。不用做任何处理了
延期的,后来又补的。 这些都不用做处理。 就是你的财务帐上做好登记 比方说 退回来了 借 银行存款 贷 其他应付款 税局 再次缴纳时 借 其他应付款 税局 贷 银行存款
现在那个申报表数字不对 有一个留底数 那个留抵是2022年1月份的增值税,事实是这个数是已经缴纳了的
是这样的,只要你能证明 这个税已经交过了。 报表就让错着就行,不用再申报了。
那不行吧!下次有增值税拿这比抵扣咋办?事实是没有抵扣的了哦
这样会影响下次申报数字的
你的报表上 多交为负数。 对应的行 也显示负数, 这就说明交过了, 因此。可以忽略的。
不怕下次拿这笔抵扣吗?
有时候 税局后台显示数据。和我们企业端口 还存在不一样的。 如果不放心。到税局柜台查一下显示情况, 且 问一下税局。要不要处理。
就是去预约号去前台修改吗?
对的,带着身份证去
我以为我自己可以改,但又有点怕
明白了。不用怕。这都好几年税局没找你。那就说明 税局后台显示 没问题的,
就算如果真错了。也不会说,财务人员要承担刑事责任, 错了改正就行。少交税了 补上就行, 只要不是故意的就行。 更何况你家报表也没问题