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2022年4月份退回2022年一月份缴纳的增值税以及附加税,2022年4月本月是没发生有增值税,在申报表需要怎么填写申报

2024-11-26 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-26 17:16

同学你好,2022年属于疫情期间,税局给直接退回后,没有要求在增值税申报上体现 只是后来,税局通知要收时,税局就自动收走了,

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快账用户5544 追问 2024-11-26 17:20

那2022年2月份税费延期缴纳,在申报表怎么填

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齐红老师 解答 2024-11-26 17:25

我记得当时是,申报和 正常是一样的, 就没有要求延期的税金进行申报 后来,税局给出通知,从2023年1月开始 ,陆续往回收 所以,2023年申报时,一边收正常申报的,一边就直接把延期的收走了,

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齐红老师 解答 2024-11-26 17:26

这是当时的流水记录, 增值税申报表上没有让填写

这是当时的流水记录,
增值税申报表上没有让填写
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快账用户5544 追问 2024-11-26 17:27

有一笔发生在所属期2022年2月的税费,延期到2023年一月才缴纳的。2022年2月增值税申报表怎么填

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齐红老师 解答 2024-11-26 17:29

同学你好 2022年2月的报表,就是正常填写的 比方说 1)销项税按照开票系统自动抓取 2) 进项税按照认证洗头膏自动抓取 3)得出要交税额, 4)后续退回到账上 5)2023年补交 所以,我是不是 理解错你的意思了

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快账用户5544 追问 2024-11-26 17:38

第一:2022年1月份发生一笔增值税以及附加税当时申报就缴纳了,后来到了2022年4月份又把2022年1月份缴纳的税退回来了。到了2022年8月又把1月的税费再次缴纳 第二:2022年2月发生一笔增值税以及附加,当期没缴纳,到了2023年1月才缴纳的。 问题2022年1月,2月,4月,8月以及2023年1月增值税申报表怎么处理

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齐红老师 解答 2024-11-26 18:41

同学你好,那我没理解错你的意思 因为增值税申报都已经报过了。 所以。不用做任何处理了

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齐红老师 解答 2024-11-26 18:43

延期的,后来又补的。 这些都不用做处理。 就是你的财务帐上做好登记 比方说 退回来了 借 银行存款 贷 其他应付款 税局 再次缴纳时 借 其他应付款 税局 贷 银行存款

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快账用户5544 追问 2024-11-26 18:45

现在那个申报表数字不对 有一个留底数 那个留抵是2022年1月份的增值税,事实是这个数是已经缴纳了的

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齐红老师 解答 2024-11-26 18:47

是这样的,只要你能证明 这个税已经交过了。 报表就让错着就行,不用再申报了。

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快账用户5544 追问 2024-11-26 18:53

那不行吧!下次有增值税拿这比抵扣咋办?事实是没有抵扣的了哦

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快账用户5544 追问 2024-11-26 19:06

这样会影响下次申报数字的

这样会影响下次申报数字的
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齐红老师 解答 2024-11-26 19:10

你的报表上 多交为负数。 对应的行 也显示负数, 这就说明交过了, 因此。可以忽略的。

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快账用户5544 追问 2024-11-26 19:11

不怕下次拿这笔抵扣吗?

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齐红老师 解答 2024-11-26 19:11

有时候 税局后台显示数据。和我们企业端口 还存在不一样的。 如果不放心。到税局柜台查一下显示情况, 且 问一下税局。要不要处理。

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快账用户5544 追问 2024-11-26 19:12

就是去预约号去前台修改吗?

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齐红老师 解答 2024-11-26 19:15

对的,带着身份证去

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快账用户5544 追问 2024-11-26 19:17

我以为我自己可以改,但又有点怕

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齐红老师 解答 2024-11-26 19:18

明白了。不用怕。这都好几年税局没找你。那就说明 税局后台显示 没问题的,

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齐红老师 解答 2024-11-26 19:20

就算如果真错了。也不会说,财务人员要承担刑事责任, 错了改正就行。少交税了 补上就行, 只要不是故意的就行。 更何况你家报表也没问题

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2024-11-26
增值税的你补申报, 然后企业所得税的你汇算清缴纳税调整明细表收入类的其他里面或是未按权责发生制这里面填写税收金额
2024-04-04
你好!只用填增值税了
2023-03-10
你好;    1. 没有做收入; 那你就补做收入 ;然后去修改之前申报表  补税和滞纳金的 ; 你现在是税务局 查到你少做了收入吗   
2023-01-11
小于45万填。小于45万填写第十行 大于45万填写42行和减免表。
2022-07-08
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