您好,以前年度多发放职工工资,应付职工薪酬-工资 是借方余额, 我们补提工资费用并申报个税就好了嘛
请问老师,以前年度给员工发放工资时是现金,当年未进行任何账务处理,现在应该怎么做
老师,您好。发现去年一个员工的代扣个税在发放工资时多扣了员工10元,今年员工已离职。账面改如何调整呢?谢谢
老师,以前年度工资多计提多发放了50000,今年以现金方式还回来了,涉及到以前年度损益调整,怎么做分录呢,谢谢。
以前年度多发放职工工资,本年度如何做账务处理平账呢? 谢谢
以前年度工资法人代己发放,会计未入账,如何做账?
公司代扣代缴个人所得税科目借方有余额,怎么调整
老师你好请问当月银行没有发生额的银行的明细和对账单要放到凭证里面去吗
老师,公司团建属于公司福利费还是属于什么?
老师,个人所得税税率表发我一个呗!谢谢
公对公转账,用途写啥,如果不开票。
公司帮个人客户做公证认证,中间赚个差价,客户不要票,我是直接做未开票收入吗?后边附什么东西呢?
@郭老师 公司2024年度只有两个员工,还需要申报残保金吗?工资总额和人数分别怎么填呢?
民办非企业收到的投资款,必须是法人打款吗?
老师你好,我司24年有一份收入合同,里面约定了根据该合同的收入金额的1%需要履行支付营销费用(第三方),该份合同的收入已经于24年确认并收款,但营销费用25年才开始确认,账务上需要怎么处理,是按照总额法还是净额法确认收入,成本如何确认。
一般纳税人从小规模购买水果,普票3个点能按9个点计算抵扣吗
该如何做账务处理呢?
您好,借:管理费用等-工资 贷:应付职工薪酬-工资 这样就平了,记得申报个税哦
可以用以前年度损益科目来调整吗?
您好,可以的,那您得更正申报上年的年报和所得税汇缴申报表