你好,工资表有个人的签字吗?

老师,你好。半路接的账,以前年度都没有进行资产折旧,现在应该怎么补救?怎么做账务处理
请问老师,以前年度给员工发放工资时是现金,当年未进行任何账务处理,现在应该怎么做
老师请问一下以前的人做以前年度的工资时,没有计提直接做成:借:管理费用-工资 贷:其它应收款-个人社保,库存现金 。现在我要如何更改,如何进行账务处理?
老师。我们公司账上有150余万现金,但实际只有1万元现金了,其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上,也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了,请问我该怎么处理这150万
过年给员工每人发放3000块钱现金或者是3000块钱的物品应该合并工资里面吗?应该进行缴纳个人所得税吗?怎样做会计处理,当月做工资表的时候还用在工资表里面体现吗?
建筑公司开的建筑服务-工程款发票,含税是100万,交印花税怎么交
不是坏账的应收账款收不回来,怎么做账务处理
老师,个体工商户注销,简易注销的话需要税务注销吗
老师你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题。收入是按更换前推送呢还是更换后推送的呢
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
有员工的签字,现在的账务处理要怎么操作呢?
借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷库存现金,如果没有申报个税的,这个月补上。
老师,这个工资是当年就已经发放给员工了,也是这样处理么?
个税也相应的进行了补缴了
你好,个税你申报了吗?什么时间申报的?
个税申报了,今年进行的更正申报
你好,账上补上这个就可以了。
老师现在的处理是工资:借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷库存现金,补缴的个税:借以前年度损益调整,贷个人所得税,借个人所得税,贷银行存款,借利润分配-未分配利润,贷以前年度损益调整,滞纳金:借营业外支出,贷银行存款。 这样处理可以么?
你好,可以这么做的。
你的意思是你申报个税的所属期还是做到二零年吗?如果是的话你应该修改你的汇算清缴,你问一下你税务局二零年的汇算清缴还能修改吗?
这个好像不能修改了,补缴的个税所属期还是当时发放工资时的所属期
那你今年申报汇算清缴的时候有问题,因为你多抵扣了企业所得税,今年比去年少抵扣了,你今年工资个税,自然人电子税务局申报的是100,但是你汇算清缴的时候填写的是150。
老师那正确的该怎么处理呢?
去年修改了个税申报,你去修改去年的汇算清交去税务局修改。