你好,工资表有个人的签字吗?
老师,你好。半路接的账,以前年度都没有进行资产折旧,现在应该怎么补救?怎么做账务处理
请问老师,以前年度给员工发放工资时是现金,当年未进行任何账务处理,现在应该怎么做
老师请问一下以前的人做以前年度的工资时,没有计提直接做成:借:管理费用-工资 贷:其它应收款-个人社保,库存现金 。现在我要如何更改,如何进行账务处理?
老师。我们公司账上有150余万现金,但实际只有1万元现金了,其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上,也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了,请问我该怎么处理这150万
过年给员工每人发放3000块钱现金或者是3000块钱的物品应该合并工资里面吗?应该进行缴纳个人所得税吗?怎样做会计处理,当月做工资表的时候还用在工资表里面体现吗?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
有员工的签字,现在的账务处理要怎么操作呢?
借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷库存现金,如果没有申报个税的,这个月补上。
老师,这个工资是当年就已经发放给员工了,也是这样处理么?
个税也相应的进行了补缴了
你好,个税你申报了吗?什么时间申报的?
个税申报了,今年进行的更正申报
你好,账上补上这个就可以了。
老师现在的处理是工资:借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷库存现金,补缴的个税:借以前年度损益调整,贷个人所得税,借个人所得税,贷银行存款,借利润分配-未分配利润,贷以前年度损益调整,滞纳金:借营业外支出,贷银行存款。 这样处理可以么?
你好,可以这么做的。
你的意思是你申报个税的所属期还是做到二零年吗?如果是的话你应该修改你的汇算清缴,你问一下你税务局二零年的汇算清缴还能修改吗?
这个好像不能修改了,补缴的个税所属期还是当时发放工资时的所属期
那你今年申报汇算清缴的时候有问题,因为你多抵扣了企业所得税,今年比去年少抵扣了,你今年工资个税,自然人电子税务局申报的是100,但是你汇算清缴的时候填写的是150。
老师那正确的该怎么处理呢?
去年修改了个税申报,你去修改去年的汇算清交去税务局修改。