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请问老师,以前年度给员工发放工资时是现金,当年未进行任何账务处理,现在应该怎么做

2021-08-03 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 10:27

你好,工资表有个人的签字吗?

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快账用户8040 追问 2021-08-03 10:29

有员工的签字,现在的账务处理要怎么操作呢?

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齐红老师 解答 2021-08-03 10:32

借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷库存现金,如果没有申报个税的,这个月补上。

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快账用户8040 追问 2021-08-03 10:34

老师,这个工资是当年就已经发放给员工了,也是这样处理么?

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快账用户8040 追问 2021-08-03 10:35

个税也相应的进行了补缴了

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齐红老师 解答 2021-08-03 10:36

你好,个税你申报了吗?什么时间申报的?

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快账用户8040 追问 2021-08-03 10:37

个税申报了,今年进行的更正申报

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齐红老师 解答 2021-08-03 10:38

你好,账上补上这个就可以了。

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快账用户8040 追问 2021-08-03 10:45

老师现在的处理是工资:借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷库存现金,补缴的个税:借以前年度损益调整,贷个人所得税,借个人所得税,贷银行存款,借利润分配-未分配利润,贷以前年度损益调整,滞纳金:借营业外支出,贷银行存款。 这样处理可以么?

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齐红老师 解答 2021-08-03 10:47

你好,可以这么做的。

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齐红老师 解答 2021-08-03 10:47

你的意思是你申报个税的所属期还是做到二零年吗?如果是的话你应该修改你的汇算清缴,你问一下你税务局二零年的汇算清缴还能修改吗?

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快账用户8040 追问 2021-08-03 11:01

这个好像不能修改了,补缴的个税所属期还是当时发放工资时的所属期

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齐红老师 解答 2021-08-03 11:02

那你今年申报汇算清缴的时候有问题,因为你多抵扣了企业所得税,今年比去年少抵扣了,你今年工资个税,自然人电子税务局申报的是100,但是你汇算清缴的时候填写的是150。

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快账用户8040 追问 2021-08-03 11:17

老师那正确的该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2021-08-03 11:20

去年修改了个税申报,你去修改去年的汇算清交去税务局修改。

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