你好,如果这些发票不使用,是不明的人给开具的,发票入账标识可以不做

老师,我有个问题,我们公司内部的电梯会有年费以及维修保养费,但是这些费用出具的不是发票,而是财政电子票据,但是这种票据只会显示公司名字,没有税号,我去跟别人沟通,别人都说财政票据都是这样的,没有税号的,我这到底能不能入账在税前扣除啊
老师你好,我刚到一家企业,之前的帐是会计公司做的,然后员工报销的时候,发票也没有提供,有些费用发票还能收到,还有一部分无法取得发票,在这种情况下,我们先入账,然后明年汇算清缴的时候在把没有发票的部分在做纳税调增,按2.5%缴税可以吗?
老师好,我是刚入行的小白,想请问小规模纳税人,收到一些汽车票、餐票、停车票的普通发票,里头有些有公司抬头的,有些没有的。 请问这些如果要作为成本费用抵扣企业所得税,需要在电子发票平台做一些发票勾选入账的操作吗?抑或还是季度报税的时候根据上载的财务报表交?
老师好,我们老板平时加油开票,然后我们在外面吃饭也开票,但都没有告诉我,我也没做账,只是在电子税务局能查到,这个后面报企业所得税我是根据税务局查询的发票信息为准,还是以公司实际发生业务为准
我想咨询一下下,后面基本都是全电发票,为了防止重复打印入账,我看电子税务局有个模块就是每次拿到的电子发票都可以做入账标识,这样就可以防止发票重复打印使用,但是它这个入账状态有个分类我这边该怎么选择(如图)
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
好的,谢谢。
不客气,祝您工作愉快!