你好,是可以的。但是如果是特别严重的错误,比如金额较大,一般就要反结账了,更正之前的错误,重新生成报表。
上个月计提上年盈余公积计多了,这个月可以把上月凭证红字冲销掉,然后再重新做分录可以吗?
更正以前月份凭证,先将原凭证冲红,再做正确的。银行存款可以冲红重做吗
老师,7月份开的发票,开错了,9月再从新开正确的,但是发票不够了,可以先把正确的开了,红冲的放10月份再红冲?
红冲凭证后可以再把正确的分录写在同一张红冲凭证上面吗
老师 3月份的一笔红冲发票的分录写错了 现在才发现请问一下可不可以在12月份来做一笔红冲分录 再重新写正确的红冲发票的分录
电子发票下载下来有章,打印出来没有章。客户要带章的,怎么操作
老师,我三月开的发票290000,开错了这个月红冲了,我是小规模,这个季度我已经开了十万的普票了,如果我在开290000会不会超三十万交税啊,
老师,您好。我司总公司广东,以生产为主(一般纳税人),分公司在浙江给总公司部分产品加工为主,但经营范围和总公司是一致(小规模)。我们有部分客户一直不愿意对公就是要对私,现在我们想着让客户对私给公司法人私户,以现金现金形式转分公司算分公司正常收入,此部分分公司的货源由总公司卖给分公司,分公司再开一下以个人名义的普通发票,这样可以吗?是否有什么税务风险?
老师早上好,我想请教下如何管理好仓库,目前公司仓库有四五个人,但是账实不符,目前是仓库自己在系统里打领料单,这个打单权限我感觉不妥,如何调整能做到好的监管,公司有物控部,计划部,PMC,
担保公司可以用资本金购买公司经营用房产吗
2024年11月7日,公司银行账户支付车辆租赁公司一笔押金8400元,当时以为是租金,错误记账:借:销售费用-车辆租赁费8400,贷:银行存款8400。 2025年8月审核发现此笔错账,经核实,此笔款应挂“其他应收款”科目。 公司适用企业会计准则,所得税率25%,2024年利润为负80万,亏损状态现,调账做以下分录是否正确? 是否考虑所得税影响? 借:其他应收款 - 车辆押金 8400 贷:以前年度损益调整8400 借:以前年度损益调整 2100(8400×25%) 贷:递延所得税资产 2100 借:以前年度损益调整 6300 贷:利润分配 - 未分配利润 6300
老师 假如是公司的第二个月 工商登记费为啥还计入开办费 都第二个月了还分为筹建时间吗 怎么鉴定是筹建期间?
老师,我们行业是服务业,税率是6%,增值税税负率的控制是看年度,不是看月,每个月缴纳增值税其实不用特意去控制税负率,等到年底时再测算下当年的税负率,不低于1%,或者说不低于行业标准2%~3%,对吗?
老师,2月无票收入500万,3月开了100万的发票,无票收入又做了300万,那填无票收入就应该是开的发票金额减去无票收入金额200万吗
法人能用验证码登录电子税务局么
之前我们有笔3.5w的金额说是借给老板的,代收代付了,但是老板现在说是算借给公司的,,之前做的就是其他应付。现在需要把代付的分录去掉,直接还钱。还是直接让我们老板把钱打进来,再代付给借款人比较合适?
我个人认为还是第一种直接还钱比较合适些,主要是考量到老板是公司股东,发生这种关联借款,容易发生税务问题,税务不查是没关系,查了就说不清。
像这种多笔之前做了代收代付的分录,就是其他项目的垫资款,后面也要还的,只是和我们这个公司不存在关系,过一下账,现在又要通过我们公司过账回去,直接也是代收代付吗?
这种代收代付通过公司过账是可以的,但是不要长期挂账就行,长期挂账,之前我遇到公司要注销,挂账税务都不认可,非要让调整,可费劲。
他们之间签了代收代付协议,比如收到张三的代付给老板的,借:银存 贷:其他应付-老板,借其他应付-老板 贷:银存,这样可以吗?
可以,只要是能说清这个资金情况就行了。我们当时就是凭证后面只有个回单,说不清,税务局不认证。前车之鉴,还是平时认真些好。