你好,你们平时的这个成本是怎么核算的呢?
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
你好 请问首次申请增值税软件即征即退,税局下厂看过后让我们提供账套带笔记本电脑过去,我们应该怎么做啊,他需要看成本核算要怎么算呢
你好 请问首次申请增值税软件即征即退,税局下厂看过后让我们提供账套带笔记本电脑过去,我们应该怎么做啊,他需要看成本核算要怎么算呢
老师好,请问下,关于预付出去的款项,针对于核销发票可以提供下解决方案吗?我们是做企业培训的,有很多的代理商,一个月两次结算款会付过去,但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的,就很多不对应,加上我们现在上了新的财税软件,原来是有个手工的表,出纳每天登记对公付的公司款项,再人为的手工去核销,现在就是在想有没有比较节省时间的方法,怎么去核销,因为上了系统后,出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连,直接看软件里的日记账就行,主要是长期以往,到底还有多少发票没回来,这个就不是很精准的数了,账我们一般是跨月做完,但发票是实时有时会收到的,希望老师可以给点思路,感谢
存货周转率怎么计算?
科目余额表上期进项税额期初余额在借方1112.87,本期借方发生额22186.26,贷方发生额23398.85,导致期末借方余额负数,正常吗
餐饮行业,客人结账后,发现少上了一个菜,后面协商赔偿了1000给客人,会计分录应该怎么做?
分公司股东转入的投资款计入了实收资本怎么办?
营业外支出在年底汇算清缴的时候需要调增?
老师,我想问一下跨月的专票再交过来之后是做到几月份的报销啊,他最多能跨月多久啊? 7月份的专票,我我10月份才收到的话,我就是把这笔进项税是做到10月份吗 那如果是涉及到跨年了怎么办呀
问一下日记账怎么核对最有效
老师,我报财务报表的时候,有负数,是应收转到应付吗,预收转预付是吗
老师,如果是租赁合同,我们支付给对方房租15万,然后对方没有开具给我们发票,我们要不要申报印花税?
老师好,合并报表存货内部交易抵消分录,第一年和第二年抵消分录是什么关系,有时候感觉像是屏弃第一年重新做的,比如第一年母公司卖给子公司的存货第二年仍未卖出,有时候感觉像是从第一年变到第二年需要补充的分录,比如第一年母公司卖给子公司的存货第一年没卖出去,第二年全部卖出,逻辑关系不一致的感觉,请勿重复接单
我们是给记账公司做的账,申请时的成本核算是按销售金额分配的
你好,可以的,也能这样做。
这样做税局不通过啊
你好,税务局不同意你们按照这种方式的话,就只能选别的了。 要去更正账务