这个设备不需要安装吗?不需要的可以
老师好,请问对方帮我们开发,分三笔款支付,现支付首付款,支付后对方给我开了专票。请问如何做分录?想看进项做在哪里。难道没验收入无形资产吗?或者借:预付账款,借:进项税,贷:银行存款?
老师问一下,员工垫付设备款,做分录的时候 借:固定资产 贷:其他应付款,我还摇不要再做一笔 借:其他应付款 贷银行存款啊
支付水费做的借其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项)贷银行存款 收到垫付的水费 借银行存款贷应交税费-应交增值税(销项)银行存款 对吗
银行代扣电费,未收到供电局发票 借:预付账款 贷:银行存款 转账支付电话费,未收到发票 借:其他应付款 待:银行存款 这两个分录对吗?为什么一个是其他应付款,一个是预付账款,怎么区分应该用哪个
老师我想问一下、借:固定资产10000:借:应交税费进项税1000:贷:其他应付款11000,借:其他应付款11000,贷:银行存款。这笔分录做了、然后固定资产录入卡片金额按照11000来录不对吧
老师,小规模公司为了办安全资质,转入几个工人需要给他们交一个月的社保,交社保让申报工资清册,我不知道怎么申报
请问老师,汇算清缴导致的企业所得税退税,计提是不是直接用借:未分配利润 贷:应交税费?
总公司给分公司打款付工资或经营,做其他应收还是其他应付
老师,你好,第三季度的企业所得税工资薪金和收入要怎么申报,有最新政策吗,然后应付职工薪酬下面都有哪些科目
老师您好,借了一个公司很多钱放在其他应付款里面,现在把房产租给那个公司,人家说抵债,分录怎么做,发票怎么开?谢谢老师
老师您好,职工社保更改申报工资金额和去掉补充医疗怎么操作啊
老师,您好,作为老板是要对员工态度好点还是要霸气点?
老师,钢结构工程专业承包二级资质属于无形资产吗?
老师,有关季报企业所得税中的职工薪酬,实际支付给职工的应付职工薪酬,是填写应付职工薪酬,工资薪金这一个明细目的2025年1~9月份的借方累计数字,是否需要去剔除2015年2月份发放的2024年12月份的工资呢?还是这个数字要包括在里面。
老师你好,请问企业所得税开发新技术研究加计扣除那栏是不是财务报表的研究费用数据
电脑设备,还一笔同样情况,是装修后续做待摊投资的。
租赁的房屋装修吗?如果是的金额大的,长期待摊费用完工的次月开始分摊。
是的。会议室改造项目,一笔是装修,一笔是设备款。都首付一部分,发票开的比首付金额高。
你好,自己的房屋还是租赁的?
是租赁的
借长期待摊费用 贷银行存款 应付账款, 金额大的做这个。
那设备呢,后期要进固定资产的。这笔预付先进待摊后可以等竣工后再摊销是吗?
可以的,你上面的那一个账处理可以。