同学你好 老师认为是可以选择一张退的,退税退的是进项税,以报关单为退税附件。

老师你好,外贸企业申报出口退税的时候,发票单位需要跟出口退税明细申报表,和出口退税进货申报表的单位数量进行匹配吗?还是说只要报关单有对应单位就可以? 现在我们是发票开的箱,报关单有箱也有千克的单位,退税申报系统的两个明细表只有千克的单位。
老师,你好,我是深圳外贸企业,因为有去年的报关单这期才申报,现在就需要我们报收汇情况表。我想问一下,申汇情况表里的出口信息的出口货物销售额我是填整张报关单的呢,还是只填这一次需要申报的那一项,因为这张报关单里面的其他项已经退税了,现在只有一项没有退。
老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
老师,你好!我们是外贸出口企业,按报关单申报了增值税,但其中有一项报关单没有对应的进项发票,后面不退税了,这样子可以吗,要转内销吗
老师好,我们是贸易型企业。如果报关出口的收汇账期比较长,那报关出口的当月开具销售发票后,下个月申报期,对于销项发票要怎么申报啊?进项票不能用于内销抵扣,是就留在库存里,还是需要退税勾选?不勾选可以吗?
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老师,你好,我们会计的收入是10000美金,站内交易费是500美金,站内佣金1000美金,站内广告费800美金,平台结算金额就是回款金额等于7700美金,请问这些会计分录怎么做
请问个人所得税,专项附加扣除里面有一个住房租金支出,这个需要取回租金发票才可以减吗?有没有什么要求
本月产生了13000的销项税,实际使用进项抵扣13000,不交税(年底调整税负) 请问进项抵扣的时候,有没有认证比例呀?比如70%是采购款进项,30%是各项费用的进项。 我们是茶叶公司,采购款的发票可抵扣的税额很少,大部分都是广告费用,其他的含一些快递费,房租等。 可能打个比方:可能成本票只有40%,广告发票30%,其他发票30%。 所以想了解一下,在认证的时候进项抵扣的比例税法上有没明确
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老师,前三季度盈利7万,第四季度加上计提年终奖,辞退福利等亏损了导致全年亏损10万,又不想所得税汇算让税局退税,害怕引起不必要的麻烦,请问,如何做?