是的,先更正报表,再更正申报就是
22年1月份发现21年没有计提员工的奖金,所以在1月份当月补计提了,所得税费用也受到了影响现在4月份开始申报22年第一季度的企税了,而且第一季度是要交企税的,那么这个奖金影响的所得税直接影响第一季度,还是影响汇算清缴时的所得税
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元,并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元,冲减了,2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元,在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样,去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表(更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的),2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税,现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致(相差这1227141.3元),请问这个应该怎么办?
老师 报季度财务报表的时候所得税一栏在全年数据中要加上当年汇算清缴的数据吗?23年汇算清缴295元在第二季度申报财务报表时我没加上,现在申报第四季度的财务报表,资产负债表期末减期初数据正好和利润表本年累计数差了汇算清缴的金额,怎么弄
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
请问,12月份开的专票,说是超过3个月了,现在要让我们冲红再重开。什么都不变,这是基于什么考虑呀?谢谢
公司购买黄金送客户,可以公司不代扣代缴个人所得税,客户自行申报可以吗
老师,汇算清缴这折旧表资产计税基础填什么数?资产原值吗?
老师个体户卖调料的库存300多万算大吗
没有发票的固定资产折旧在所得税汇算时是不是应该调增,如果应该调增了,第二年又补上未开的发票还用调减吗?
你好老师,物业公司公维费是指什么费用呢
上个月漏报的进项税转出,可以和这个月的加在一起申报吗?
老师,增值税不是通过应交税费吗?这个题里为什么要计入税金及附加?
你好,老师为什么我报个税,这累计收入这里没有 数量啊
小规模企业买房作为日常办公使用,可以抵哪些税,之后每年是不是还要交房产税
更正利润表,资产负债表也要更正吗?
是的,更正利润表,资产负债表也要更正
这样23年利润增加,那22年要不要更正?
2年都要更正的哈,因为22年少了
那这样就是22年要退税,23年要补税
是的,就是那样子的哈
那这样一退一补是不是不用交税
这个情况这样24年现在用做账吗?
直接更正2年的报表就是,不在24年做账。
这样资产负债表未分配利润那一块,22年,23年,24年能一样吗?
那个账只影响22和23年的利润,跟24年没影响
会有滞纳金吗?
补税就会有滞纳金的
那能不能23年调减了税金及附加,再调减相同金额,这样就不用交税
你先追溯调整报表哈,按正确的报表汇算,该怎么汇算就怎么汇算哈。没有别的
老师,改了利润表中的税金及附加, 未分配利润变了,接着资产负债表中的未分配利润也要改吧,那改了资产负债表中的未分配利润,这样资产负债表就不平了
视同22和23年都正常的做账,怎么就不平了 你今年24年的资产负债年初数都得更正
23年利润表中的税金及附加变小了, 那利润表中的净利润变了,接着23年资产负债表中的未分配利润也要改吧,那所有者权益就变了,这样资产负债表就还会平平吗?
22的资产负债表的年末和23年的期初数都要更正的,不能只更正22年年末数