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老师,请教一下。现在临近年底,厂商付款的金额有扣除手续费,比我们实际开发票的金额要小,我们是否可以年后在开票的时候让其下次发票少开,付款按正常金额支付即可。还是说跨年了必须要做冲红处理?谢谢!

2024-11-29 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-29 14:51

你好,你可以少开 也可以当坏账 也可以红字

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齐红老师 解答 2024-11-29 14:51

企业自己选一个方法就好。

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快账用户1841 追问 2024-11-29 14:55

好的,老师。我再确认一下:1.像这种跨年少开也不影响是吗?2.坏账处理,需要哪些资料做附件?3.红字处理,是要对方开红字确认信息表给我,是吗?谢谢!

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齐红老师 解答 2024-11-29 14:57

您好,1,是的,一般没问题。 2,很难税前扣除,计入营业外支出。自己写个说明,或者法院判决。 3是的,如果对方已经抵扣过的话,是他开好

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快账用户1841 追问 2024-11-29 14:59

收到,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-11-29 15:00

你好,不用客气的了。

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你好,你可以少开 也可以当坏账 也可以红字
2024-11-29
同学你好 只能做分录做进去 收到原材料先暂估入库做账 收到发票时候再红冲暂估的然后按照实际发票金额做账
2021-01-28
同学你好,很高兴为你解答
2024-06-26
你好,一般是转到无形资产了就要必须本月转的,你可以等确定之后再吧研发支出转无形资产
2020-08-24
同学你好 这个直接开就可以了 只要总的发票数量是整数就行了
2021-10-28
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