是的。职工福利费不包括在内
某企业 2020 年销售收入 3000 万元,发生下列业务: (1)实际发生的工资、薪金支出为 100 万元,福利费本期发生 15 万元,拨缴的工会经费为 2万元,己经取得工会拨缴收据,实际发生职工教育经费10万元。 (2)实际发生业务招待费 50万元。 (3)实际发生广告费和业务宣传费 800 万元。 4)3月1日向员工借款 100 万元用于经营需要,借款期限半年,共支付利息4.5万元。 同期银行货款利率是 6%。 要求计算: (1)该企业当年税前可扣除的福利费、工会经费和职工教育经费分别是多少? 2)该企业当年税前可扣除的业务招待费金额是多少? (3)该企业当年税前可扣除的广告费和业务宣传费是多少? 4)该企业当年税前可扣除的利息费用是多少?
5.长海公司为增值税一般纳税人,2020年取得不含税销售收入8000万元,会计利润为1840万元。当年发生部分业务如下所示: (1)计入成本、费用中的实发工资总额1000万元,发生职工福利费150万元。 (2)销售费用含当年发生的广告支出1120万元。 (3)管理费用中含当年发生的业务招待费35万元。 (4)支付税收滞纳金4万元。 要求:(1)计算职工福利费税前可扣除金额;(2)计算广告费和业务宣传费税前可扣除金额。 (3)计算业务招待费税前可扣除金额;(4)计算该企业应缴纳的企业所得税税额。
5.长海公司为增值税一般纳税人,2020年取得不含税销售收入8000万元,会计利润为1840万元。当年发生部分业务如下所示: (1)计入成本、费用中的实发工资总额1000万元,发生职工福利费150万元。 (2)销售费用含当年发生的广告支出1120万元。 (3)管理费用中含当年发生的业务招待费35万元。 (4)支付税收滞纳金4万元。 要求:(1)计算职工福利费税前可扣除金额;(2)计算广告费和业务宣传费税前可扣除金额。 (3)计算业务招待费税前可扣除金额;(4)计算该企业应缴纳的企业所得税税额。
1.甲公司为居民企业,主要从事电冰箱的生产和销售业务,2021年有关经营情况如下:(1)公司2021年度按照企业会计准则计算的税前会计利润为400万元,营业收入1000万元,适用的所得税税率为25%。(2)公司全年实发工资、薪金300万元,职工福利费50万元,工会经费10万元,职工教育经费20万元。。(3)发生符合条件的广告费和业务宣传费支出160万元。(4)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出12万元。(5)本年收到的国库券利息收入50万元,(6)当年营业外支出中包括向客户支付违约金5万元、支付税收滞纳金8万元。已知:广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除:业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%;实际支出的职工福利费、工会经费、职工教育经费,分别按照工资薪金总额的14%、2%、8%计算限额扣除。要求:根据上述资料,完成下列任务。(1)计算甲公司2021年职工福利费、工会经费、职工教育经费、广告费和业务宣传费支出、业务招待费支出的扣除限额:(2)计算甲公司2021年应纳税所得额、应纳税额
1.甲公司为居民企业,主要从事电冰箱的生产和销售业务,2021年有关经营情况如下:(1)公司2021年度按照企业会计准则计算的税前会计利润为400万元,营业收入1000万元,适用的所得税税率为25%。。(2)公司全年实发工资、薪金300万元,职工福利费50万元,工会经费10万元,职工教育经费20万元。。(3)发生符合条件的广告费和业务宣传费支出160万元。(4)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出12万元。(5)本年收到的国库券利息收入50万元,(6)当年营业外支出中包括向客户支付违约金5万元、支付税收滞纳金8万元。已知:广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除:业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%;实际支出的职工福利费、工会经费、职工教育经费,分别按照工资薪金总额的14%、2%、8%计算限额扣除。要求:根据上述资料,完成下列任务。(1)计算甲公司2021年职工福利费、工会经费、职工教育经费、广告费和业务宣传费支出、业务招待费支出的扣除限额:(2)计算甲公司2021年应纳税所得额、应纳税
老师 对于个体户的供货商 我们给他付款 他必须给我们开发票吗 要是有单据 有合同这种情况行不
湖北的报税就是这个步骤吗?
老师,我们公司员工社保医保个人部分,还有个人所得税都是公司承担的,这个是不是不能税前扣除?怎么做帐呢@董孝彬
老师,请问我是简易征收一般纳税人,我们开具5%税率的普通发票,公司有留底的进项税,请问这个销项税额可以抵扣进项税额吗?谢谢!
老师,1.那股东企业取得分红后,再分给股东(个人),要交哪些税?2.那股东企业取得分红后,再分给法股东(企业),要交哪些税?
您好老师,外币汇款产生的汇兑损益可以取得发票吗?
老师,请问一下员工个人名下买的车不能去公司的费用吧?
请问老师,员工把房子,无偿租给单位(1住房、2商住两用),两种房型,请问老师员工有涉税风险吗?
老师,住建局的罚款支出可以税前扣除吗?
企业购买生产设备,找了第三方运输设备,这个运费几千元,不计入固定资产成本的话,还能计入啥科目?
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。