咨询
Q

老师,请教一下,我们公司有部分员工的工资是劳派公司发放的,我们每个月都会转劳派人员的工资给劳派公司,上个月收到劳派人员停薪留职的社保费,我挂账是借:银行存款11000元,贷:其他应付款-代收代付社保费,这个月我们把这个同事 的钱转给劳派公司了,他们也开了票给我们,我的账务处理是怎么做呢?

2024-12-01 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-01 12:06

你好,同学 借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,同学 借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
2024-12-01
借银行存款贷其他应收款,22000借其他应收款15000贷银行放款。 个人的那一部分没有支付吗?
2025-02-28
 你好;       你们跟这个人员有劳动合同吗?  这个个税是哪个来报; 社保哪个买的  
2022-09-13
会计上可计入 “应付职工薪酬”(符合准则对类似职工服务人员的核算要求),企业所得税需按 “劳务费支出” 扣除(因款项支付给派遣公司,而非直接发员工),税会差异汇算清缴调整即可,留存合同、工资表、付款及开票凭证,衔接上级机关对工资总额的认定。
2025-11-20
同学你好,开的是劳务费发票吗
2023-02-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×