你好,你长期不交税肯定是容易被查的。而且这个建筑行业跨地区会要预交税金。

请问:房开企业 1、收到进项发票:应交税费-待抵扣进项税额,2、符合已签约已齐款就结转收入:应交税费-应交增值税-销项税额(这个销项并不是真正开出发票的税额),申报表里显示的销项税额是在开票系统里的导出的。因为之前一直是预缴增值税,现在进项不够抵要交增值税了,就想问下,这时候待抵扣可不可以直接放到:应交税费-应交增值税-进项税额
2022年14号文件的小微企业增值税留抵退税,今年还可以增值税退税吗?我司是上个月开出了大量的销售发票,提前交了增值税,进项发票这个月才来,所以有很多进项发票没抵扣,不知道这些可以退税吗
建筑企业增值税预交,如果增值税预交2000元 本月应交增值税是3000,是不是本月只要交1000的增值税 ,然后我进项发票如果够的话直接只要认证抵扣1000元,全年进项如果够的话 这个预交的费用可以不用退不
建筑行业增值税负率有要求吗?有多余的进项税,可以都抵扣不交增值税可以吗?
建筑行业提前垫资进项票来的多来的早后开销项向业主要钱,进项足够可以都抵扣不交增值税吗?不交增值税会预警吗?
备考注会,有必要把中级3科的课程先听一遍吗
养老医疗等社保,属于应付职工薪酬吗
请问,2025年12月份工资100万元,2026年1月发放,这100万元成本是如何做账的(2025年12月和2026年1月各如何做账,明细分录?)
申报企业所得税提示这个,怎么操作,这个64115.08在哪看。您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数【64115.08】大于“营业外收入”栏次金额【203.7】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。
企业所得税汇算清缴填写研发费用加计扣除,有退税产生,这个税好退吗,提交退税申请需要什么资料
老师,我们人员把平台1年服务费发票都开出来,一般纳税人怎么处理呢
老师营业外收入需要申报水利建设基金吗/
老师 对公支付房租 但是没有开票 可以在利润中扣除吗
老师,对于销售满多少送的赠品,财务需要做些什么?或者审核什么,或者需要业务那边给我们什么资料?
12月份要计提盈余公积吗?具体数据怎么算?
现在给总包开的销项是材料发票,不用预交税款
你好,操作是可以的。前期没什么问题。
那就是适当的交点增值税?交多少自己控制?有什么要求吗
你好,这个没有固定的,一般是2~3%之间。
增值税2%是收入的2%,收入1150000增值税23000?
你好,对的,就是这样子计算。