 
                            你好,这个是福利费正常是不能够抵扣的
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                    买回来大米,一种方式发给公司员工,一种方式是饭堂阿姨做饭大家工作餐。对方给我们开的是专票,请问第二种方式我们能抵扣吗,麻烦有经验的老师回答,好像有这方面的政策的,第二种是用于生产的,麻烦老师能具体解释的回答
材料一:某市财政局对广发公司年度财务工作进行检查,但广发公司领导以“财务部门负责人出差”为由予以拒绝,后经多方协调,财政局对该公司进行了检查,检查时,发现如下问题:(1)该公司领导拒绝的做法是否正确?请说明理由。材料二:大学毕业生李某考取了初级证并参加了会计工作,在工作中业务能力很强,多次受到单位表扬。如此以来李某滋生了骄傲情绪,他认为:只要遵守会计法和相关的法律法规就可以了,会计职业道德对自己没有约束力,也没有国家强制力做保证,可以不遵守职业道德。根据材料二,回答以下问题:(2)请会计职业道德角度分析小李的观点是否正确并阐述理由
21.1.希望公司为家电生产企业,共有职工320人,其中生产工人200人,车间管理人员15人,行政管理人员30人,销售人员15人,在建13%,2021年12月发生如下业务:(1)本月应付工资总额400万元,工资费用分配表中列示的产品生产工人工资为200万元,车间管理人员工资为30万元,企业行政管理人员工资为70万元,销售人员工资40万元,在建工程人员工资为60万元.(2)以其自己生产的某种电暖气发放给公司每名职工,每台电暖气成本为800元,市场售价为每台1000元。一套住房,大海公司现有总部部门经理以上职工8人,假定所提供汽车每月提折旧2万元,现有副总裁以上职工2人,所提供的住房每月的租金2万元。(4)结算本月应付职工工资总额为400万元,代扣职工房租10万元,企业代垫职工家属医药费2万元,代扣个人所得税30万元,余款用银行存款支付。(5)上交个人所得税30万元要求:请编制上述业务的会计分录
21.1.希望公司为家电生产企业,共有职工320人,其中生产工人200人,车间管理人员15人,行政管理人员30人,销售人员15人,在建13%,2021年12月发生如下业务:(1)本月应付工资总额400万元,工资费用分配表中列示的产品生产工人工资为200万元,车间管理人员工资为30万元,企业行政管理人员工资为70万元,销售人员工资40万元,在建工程人员工资为60万元.(2)以其自己生产的某种电暖气发放给公司每名职工,每台电暖气成本为800元,市场售价为每台1000元。一套住房,大海公司现有总部部门经理以上职工8人,假定所提供汽车每月提折旧2万元,现有副总裁以上职工2人,所提供的住房每月的租金2万元。(4)结算本月应付职工工资总额为400万元,代扣职工房租10万元,企业代垫职工家属医药费2万元,代扣个人所得税30万元,余款用银行存款支付。(5)上交个人所得税30万元要求:请编制上述业务的会计分录
甲公司是一家生产笔记本电脑的企业,适用的增值税税率为13%。甲公司共有职工200名,其中170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。企业2021年2月发生如下业务(1)5日,甲公司决定以其生产的笔记本电脑作为节日福利发放给公司每名职工。每台笔记本电脑的售价为1.4万元,成本为1万元。已开具了增值税专用发票,假定甲公司于当日将笔记本电脑发放给各职工。(2)31日,应付工资总额60万元,工资费用分配汇总表中列示的产品生产人员工资为48万元,行政管理人员工资为12万元。(3)31日根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额60万元,其中企业代扣职工房租3万元、代垫职工家属医药费2万元元,实发工资55万元。要求:根据上述资料,编制该企业有关经济业务的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示,应交税费科目要求写出明细科目)(题目是全的,老师拜托了)
 
                请问公司注册地在珠海,员工被外派去茂名工作,员工在茂名租房可以抵扣个税吗?
河南受益所有人信息备案,是否都要填或填免报提交?谢谢老师,有人说没接到银行通知或短信不用填,是吗?谢谢老师
老师,中间商销售蔬菜,可以直接开0税率普票吧?不用再向税局走什么流程
老师,有工商年检的网址吗
老师,被人挑刺,有人说自己的不是的时候怎么办?感觉要爆炸了
老师您好,想问下我司是百分百被控股公司,受益人备案信息怎样填写
老师好 (消费税问题) 这句话:金银首饰和其他产品组成成套消费品销售,按销售额全额征收消费税,从高适用税率。 我的问题:那比如珠宝玉石是在基础环节征收,珠宝玉石当时出厂并销售时已经按照销售额2万*10%交过消费税了,那金银铂钻在零售环节的销售额是8万,组成套装出售价格是10万(2+8),那是说在零售环节按照10万*10%(按珠宝玉石的税率)来交消费税吗?而已经交过的2万*10%的珠宝玉石的消费税交了也就交了也不能抵掉,是这意思吗?
老师,74题计算时第二步当期应纳税额是负数是不是就代表不需要交税?是留抵?
老师,你好,我们不可能24年和25年只缴纳过一次印花税啊。是不是筛选的条件有问题?为什么找不到呢
@董孝彬老师接一下,谢谢,问题一,老师这三种表述的意思分别是:加权————每一个产品进出库数量都要有清单的意思?比例法:——主营业务收入不分品类,但是库存出入库要分?全额结转———全部商品出库?(不是很太理解呢老师)————麻烦老师分别给解释一下这三种结转方法,并且列举几个对应行业!(不着急,您先忙!)