你不想抵扣就得做不抵扣勾选

老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师我又来提问啦,我申报增值税,这个月我勾选了勾选不抵扣的专票现在系统里带出来这个不抵扣的进项,这个该怎么弄啊,不用管他吗。有1个一万多的进项可以抵扣它自动也带出来了。这种情况我还用操作什么吗
老师,小规模时期收到一张专票已经价税都入费用了,现在升为一般人,数电系统里有这张专票,我做了不抵扣勾选,勾选里也统计申请了,报增值税提示说跟数电认证不符,要修改抵扣联跟表二是哪了错了
你好,老师我们是外贸进出口企业,公司采购辅料取得13%的专票,然后把辅料卖给加工厂开具13%的专票,这样的话,在申报增值税时,是不是要在“抵扣类勾选”里,勾选认证取得的13%的专票,用来抵扣开具的13%的销项税额?
请问老师,现在火车票自动出现在专票认证那里,我不勾选认证没影响的吧,全部抵企业所得税不抵扣增值税。抵扣增值税统计起来太繁琐
客户预付货款,要开票后才付,这个票怎么开
请问老师,个体不管是一般人还是小规模都不需要申报买卖合同的印花税是吧
老师,我这个报表因为财务费用利息收入的金额写在了贷方,然后导致利润表的数没取上,我报税的时候相当于少交税了,我汇算清缴的时候写正确的报表补交可以吗,会产生滞纳金吗
实收资本需要怎么申报缴税呢,分开几次股东打款进来的,需要怎么申报怎么填呢
应付职工薪酬期末余额一般是贷方吗?贷方表示计提的工资金额吗?
老师,外汇收汇单位名称和报关单位不一致,这个对出口退税影响吗?经了解,由于某些国家原因,付款额度及其他原因受限,是通过第三方付款,这种情况针对出口退税应如何规避风险
老师,老板自己的车报销车辆保险费、维修费等,可以报销吗?有什么注意的
老师,我们是外贸公司,FOB出口方式,货物是拼柜,国内段:货物从工厂运输到货代义乌仓库这段的货物运输发票需要备注那些信息?有什么注意点
烟酒开专票可以抵扣吗?
项目员工意外险计入什么科目呢
这两个模版是独立的,我先做抵扣的勾选完成后再开始不抵扣勾选这样是吧老师?
只做一个不抵扣勾选
明白了老师
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老师我先统计确认了要抵扣的,再操作不抵扣的火车票做不了了,要撤销前面统计确认的,这些不抵扣的下个月做行吗
需要撤销前面统计确认,取消勾选认证,再做不抵扣勾选