你不想抵扣就得做不抵扣勾选

老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师我又来提问啦,我申报增值税,这个月我勾选了勾选不抵扣的专票现在系统里带出来这个不抵扣的进项,这个该怎么弄啊,不用管他吗。有1个一万多的进项可以抵扣它自动也带出来了。这种情况我还用操作什么吗
老师,小规模时期收到一张专票已经价税都入费用了,现在升为一般人,数电系统里有这张专票,我做了不抵扣勾选,勾选里也统计申请了,报增值税提示说跟数电认证不符,要修改抵扣联跟表二是哪了错了
你好,老师我们是外贸进出口企业,公司采购辅料取得13%的专票,然后把辅料卖给加工厂开具13%的专票,这样的话,在申报增值税时,是不是要在“抵扣类勾选”里,勾选认证取得的13%的专票,用来抵扣开具的13%的销项税额?
你好,老师我们是外贸进出口企业,公司采购辅料标签等取得13%的专票,然后把辅料卖给加工厂开具13%的专票,这样的话,在申报增值税时,是不是要在“抵扣类勾选”里,勾选认证取得的13%的专票,用来抵扣开具的13%的销项税额?
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这两个模版是独立的,我先做抵扣的勾选完成后再开始不抵扣勾选这样是吧老师?
只做一个不抵扣勾选
明白了老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师我先统计确认了要抵扣的,再操作不抵扣的火车票做不了了,要撤销前面统计确认的,这些不抵扣的下个月做行吗
需要撤销前面统计确认,取消勾选认证,再做不抵扣勾选