你好,操作是没问题的

老师,你好,我们公司承包了一个工程,建个厂房。有两个问题请教一下: 1.现在根据进度收到了一部分工程款,我们给对方开发票,是不是按照工程服务给对方开具9%的发票呢? 2.我们工程上干活的也是我们老板名下的劳务公司的人工,这个人工费也是发包方付款的,这个人工费我们能不能包含在工程服务里开具呢?还是得按照劳务费给对方开具发票呢?
老师,我们是医疗门诊部,有几个合作科室比如口腔,碎石等。但是医疗行业是不能合作,所以我帐面上要与内部一体核算。合作方式是我们拿提成。他们自己用的药品及耗材自己采购,开我们公司的抬头,他的人员工资及社保也通过我们来发,跟合作科室的老板最终结算是这个科室的收入减掉我们的提成减掉垫付的工资社保后的余额发给他。我们现在做一套帐,帐务上不知道怎么处理。
老师,我们是医疗门诊部,有几个合作科室比如口腔,碎石等。但是医疗行业是不能合作,所以我帐面上要与内部一体核算。合作方式是我们拿提成。他们自己用的药品及耗材自己采购,开我们公司的抬头,他的人员工资及社保也通过我们来发,跟合作科室的老板最终结算是这个科室的收入减掉我们的提成减掉当月垫付采购款及工资社保后的余额发给他。我们现在做一套帐,帐务上不知道怎么处理。
老师,我们是医疗门诊部,有几个科室是承包制,我们按营收提成,余下的减掉我们垫付采购款(发票开我们的抬头)及人员工资及社保后发给老板。老板开服务费发票给我们,请问,这个操作有没有纳税风险
老师,我们是医疗门诊部,有几个科室是承包制,我们按营收提成,余下的减掉我们垫付采购款(发票开我们的抬头)及人员工资及社保后发给老板。合作科室的老板是以自然人的身份合作,请问他这个收入应该开什么发票来结算
我公司的装载机(包括油料,人工)租给别公司使用,我公司开票应该属于哪一类呢,
老师,您好,请问内账的原材料成本应该是含税还是不含税的,有的老师说含税有的老师说不含税,懵了
预收账款可以交增值税吗
老师老板名下有多家公司,然后a公司的员工发生的费用在b公司报销,差旅费,这个在b公司可以做差旅费吗
最多就叫人家开3%的专票,你们抵扣3%的进项,但是,你们是差额征收,没法抵扣,取得专票也没用,人力资源公司差额开票,专票那部分,取得专票也不能抵扣吗?
老师,进货的单子,有欠款的货单,是要单独留下来对账的,那这个怎么办
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,前一年有弥补亏损,我应该怎么调整,申报报表是合适的,账务我应该怎么处理,怎么写分录
老师,咨询一下个体户现在是查账征收,就是在自然人电子税务局申报员工工资个税,从今年8月份才新增工资薪金个税这个税种,10月27日当时申报经营所得时,把老板的名称和身份证号码添加进去才可以申报经营所得。 今天在申报10月份员工工资个税申报时,系统提示个体户经营者没有填写正常工资薪金所得,需要进行综合所得申报,但是个体户没有给经营者(也就是老板)发工资,所以我申报的时候就没有选经营者的名字,现在系统提示要把经营者的工资申报,我可以在综合所得申报工资,经营者应发工资填0嘛,
我们人力资源公司差额纳税,我们开5个点差额专票给企业,合作承包商开1个点普票给我们,承包商1%税点是否合理
老师,涉税实务中,大题中,让求税款,但是题中没要求是万元或者元?那这种情况默认元吗?
合作科室的合同约定,服务费按收的70%,减掉科室人员工资,水电费及药品款后的余额支付?
你好,你操作是可以操作,但是这样子操作确实不太合规,因主要是在于采购这里,采购这个。不应该开你们的发票。
除了采购,人员工资也是从我们提成后扣
你好,所以这个在税务局看来就是你们自己的业务而已。
如果是我们的业务,那合作科室的老师收入算什么?
你好,他们帮你们提供服务。
那他开服务发票没问题吧?
你好,这个没问题的。