你好,操作是没问题的

老师,你好,我们公司承包了一个工程,建个厂房。有两个问题请教一下: 1.现在根据进度收到了一部分工程款,我们给对方开发票,是不是按照工程服务给对方开具9%的发票呢? 2.我们工程上干活的也是我们老板名下的劳务公司的人工,这个人工费也是发包方付款的,这个人工费我们能不能包含在工程服务里开具呢?还是得按照劳务费给对方开具发票呢?
老师,我们是医疗门诊部,有几个合作科室比如口腔,碎石等。但是医疗行业是不能合作,所以我帐面上要与内部一体核算。合作方式是我们拿提成。他们自己用的药品及耗材自己采购,开我们公司的抬头,他的人员工资及社保也通过我们来发,跟合作科室的老板最终结算是这个科室的收入减掉我们的提成减掉垫付的工资社保后的余额发给他。我们现在做一套帐,帐务上不知道怎么处理。
老师,我们是医疗门诊部,有几个合作科室比如口腔,碎石等。但是医疗行业是不能合作,所以我帐面上要与内部一体核算。合作方式是我们拿提成。他们自己用的药品及耗材自己采购,开我们公司的抬头,他的人员工资及社保也通过我们来发,跟合作科室的老板最终结算是这个科室的收入减掉我们的提成减掉当月垫付采购款及工资社保后的余额发给他。我们现在做一套帐,帐务上不知道怎么处理。
老师,我们是医疗门诊部,有几个科室是承包制,我们按营收提成,余下的减掉我们垫付采购款(发票开我们的抬头)及人员工资及社保后发给老板。老板开服务费发票给我们,请问,这个操作有没有纳税风险
老师,我们是医疗门诊部,有几个科室是承包制,我们按营收提成,余下的减掉我们垫付采购款(发票开我们的抬头)及人员工资及社保后发给老板。合作科室的老板是以自然人的身份合作,请问他这个收入应该开什么发票来结算
老师,请问个人所得税汇算清缴有没有操作指导视频?特别是针对一个人在两家或三家单位任职,且每个月发放工资的,不知道怎么操作才正确?
25年所得税汇算清缴的, 工资薪金哪个数和哪个数需要保持一致? 还是说自然人扣缴端税款所属期为25年1-12月本期收入应该和汇算表哪个数一样? 我怎么都不一致, 因为个税上有申报24年12月份的工资5万。我账载金额没记这个5万, 还有26年1月个税所属期申报的是25年11月和12月工资,我们需要更正下25年个税工资,是不是更正完了再去报汇算清缴表比较好?有没有先后顺序啊?, 因为25年3月账上发了工资分录为 借:管理费用-工资 75000 贷:应付职工薪酬-工资 75000 但是个税25年3月个税所属期上没申报这个75000元工资,但是这个忘申报的75000元,均摊到25年3月法人和股东两个人,, 是不是会交个税啊? 1月大概法人和股东每人各申报了1万收入把, 2月没申报工资收入 3月更衣个税后,是不是需要交个税
暂估的成本没有收到发票,汇算清缴需要调增成本,我需要再哪里调增
算清缴的时候,这工资薪金里面的社保费那里是怎么填的比如我去年社保总共交了8万块钱,其中有800块钱是补交前年的社保费用,这800块钱是税收认吗?
老师你好,我可以开票,建筑服务*人工费吗
老师您好,我们公司准备在香港成立一家公司,有俩个方案,一是自然人(中国居民纳税人)股东出资成立,二是国内公司到香港成立。香港公司是家贸易公司,从国内进口货物,然后卖到全世界。我有两个问题,1.香港公司都需要缴纳什么税?2.是自然人在香港成立公司有优势还是公司成立香港公司有优势?谢谢老师,我的问题有点麻烦,问了几个人,答案都不大一样。
我们项目每个月2万左右的现金收入让我走个人卡上交给分公司会计,分公司会计会把这些钱支出在临时工工资,无票支出上,请问这个对我有什么风险
老师,专票进项选择不抵扣勾选,发票做账时先做进项再做进项转出吗
老师,你好,开票人工费,请问大类是什么,谢谢
老师,请问我开建材发票,大类是什么,谢谢
合作科室的合同约定,服务费按收的70%,减掉科室人员工资,水电费及药品款后的余额支付?
你好,你操作是可以操作,但是这样子操作确实不太合规,因主要是在于采购这里,采购这个。不应该开你们的发票。
除了采购,人员工资也是从我们提成后扣
你好,所以这个在税务局看来就是你们自己的业务而已。
如果是我们的业务,那合作科室的老师收入算什么?
你好,他们帮你们提供服务。
那他开服务发票没问题吧?
你好,这个没问题的。