你好,你选择了退税勾选退回来了吗?如果退回来的话,账上做了你就红冲,没有做的话就不用做了。

老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
老师请问我公司11月份是小规模,开得有10月小规模的发票,因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了,现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票,我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢?因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
老师您好!我公司是纯外贸公司,10月份收到的进项发票已做出口用途勾选认证并入账,因发票名称开错已让对方在11月份做红冲处理后重新开具了一张进项发票,我公司账务处理需要做调整吗?还是直接将新开具的发票附在10月份的记账凭证后就可以呢?
消防公司,和对方签订的劳务、设计、材料合同都需要申报缴纳印花税?
老师好,买的荧光棒,气球发票开成玩具*玩具可以吗?买的公司不给开明细,这个怎么办?
老师,我今天上岗了一家公司,这个客户是做空调销售的,有一部收入是私卡收款,这个需要怎么做处理啊
公司给兼职人员上社保,不发工资,会计分录应该做
达人佣金费发票和投流费发票税收编码
老师,你好!想咨询一下我们公司有艘去国外参展的游艇,是2025年6月销售报关出去的,那边没有卖掉,也没收款,到现在1年了,我们财务或者税务方面需要做什么处理吗?期待你的回复,谢谢!
老师您好,别人给开的发票可以不写公司名称吗?
甲公司有网店8个,有网店销售人员,请问网店数据谁来统计,会计吗?
老师你好 我们是子公司是公共交通运输行业 简易计税,上个月我们集团公司给我们打了一笔钱用于驾驶员的慰问费,我们收到这笔钱是做到营业外收入吗 按多少上税呢
老师退款申请单怎么做的,收到客户人民币48606.90元,要退客户19000元。因为19000是下个供应商的,但是客户要我们的供应商开票给他。所以我司要退19000给回客户,然后让客户和供应商对接。
10月份因进账名称开错,出口申报被退回,未退税成功,但我们已做了采购入库业务的账务处理,11月份对方重新给我们开具了进账发票,关于这张新开具的发票需要做会计分录调整吗?
需要的,需要红冲,然后再做发票。
10月报关的,所以我们10月份确认了出口收入,也结转的出口成本,11月份需要做调整吗?
是的,因为你这个发票是在11月份收到的呀,因为发票不能提前做,相当于你之前发票冲了现在需要红冲再做发票的。
郭老师,按要求我们外贸公司得按报关月份确认出口收入,那么确认收入当月就得结转成本,如果只因为10月份的进项票红冲了就同时红冲10月份的采购入库和结转成本的会计分录,那么我们10月份就变成只确认出口收入不结转成本了,这样可以?
你好,没有关系的,本来就应该做收入和成本呀,即使你没有收到发票也得做成本,不是根据权责发生质押,没有发票的时候暂估就是了。这个是有发票,他开错了你也得红冲。 不能把11月份的发票放到10月份里面,就是这么规定的。
10月份确认出口收入的分录不用管,在11月份同时做一笔商品采购入库和结转成本的负数会计分录,然后重新做一笔采购入库和结转成本的会计分录?
是的对的是的对的。
老师,其中的逻辑我搞明白了,只是觉得红冲的分录和新做的分录一模一样有点多余,有点想不通。
你好,因为这个发票的问题,发票是11月份的开票日期,如果他开票日期是10月份的话就不用动。