你好,你选择了退税勾选退回来了吗?如果退回来的话,账上做了你就红冲,没有做的话就不用做了。
老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师咨询一个问题,9月份销售方给我们开具发票金额税额正确但吨位跟单价错误,我们于9月份认证抵扣,10月份发现错误对方红冲后重开,我们公司10月份,做账时可以红字冲9月份的凭证,然后重新认证做正确的,税金不用在进项税转出,直接扣出来可以吗?
老师您好,供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票,我司8月份已入账,11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明,金额,商品名称都没什么问题,然后让开了红字信息表给供应商,让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票,那我要把8月份做的账要冲掉,然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗?还是不需要冲八月份的账(因为十一月份开的进项发票就是一正一负,平的)
一月份发现十二月份收到报销的差旅费的一张增值税专用发票为作废发票,已经入账,因为公司处于筹建期,所以记入应交税费-应交增值税待认证进项税,重新让对方开具一张一月份的专票,那么我在一月份收到这个发票要怎么处理账务?还有就是税务上怎么处理?
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
请问大拉皮商品税收分类是属于哪一类?
电子税务局简易申报导出的数据,比我实际开票数据少,怎么处理
老师您好,准备去一家国企建筑公司面试,想问一下,面试官会提问什么类型的问题呢
请问一下老师,进项税额太大,抵扣的时候又不要用那么多,勾选后怎么抵扣好啊?比如,进项税额是2000元的一张发票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?谢谢!
一个公司跟个体户都是同法人,公司2024年转钱到张三名下当作借款,张三又在另一个个体户报个税,现在如果买社保,是取消个体户这个申报张三有个税,在个体户买社保比较好,还是要在公司买?
老师,废塑料啤酒包可以反向开票吗
一般纳税人利润达到多少要交企业所得税,然后按百分之几交呢
老师,6月工资计提4000,员工迟到扣款200,7月发放3800工资如何做账?
老师你好,公司为小规模纳税人,有经理与我会计两个人,前一阵因为我有兼职了几家,所以我解除了办税人员,我们领导只是法人和办税人员两个身份,刚才我想把我作为会计人员,以办事员身份添加到企业信息里,可是以经理的身份登录的时候,一进到账户中心就自然退出了,为什么。难道法人必须得以办税员身份进入吗?那他能把我添加到办税员吗,办税员只有一个人
非货币性资产交换产生的清理费用如何处理?
10月份因进账名称开错,出口申报被退回,未退税成功,但我们已做了采购入库业务的账务处理,11月份对方重新给我们开具了进账发票,关于这张新开具的发票需要做会计分录调整吗?
需要的,需要红冲,然后再做发票。
10月报关的,所以我们10月份确认了出口收入,也结转的出口成本,11月份需要做调整吗?
是的,因为你这个发票是在11月份收到的呀,因为发票不能提前做,相当于你之前发票冲了现在需要红冲再做发票的。
郭老师,按要求我们外贸公司得按报关月份确认出口收入,那么确认收入当月就得结转成本,如果只因为10月份的进项票红冲了就同时红冲10月份的采购入库和结转成本的会计分录,那么我们10月份就变成只确认出口收入不结转成本了,这样可以?
你好,没有关系的,本来就应该做收入和成本呀,即使你没有收到发票也得做成本,不是根据权责发生质押,没有发票的时候暂估就是了。这个是有发票,他开错了你也得红冲。 不能把11月份的发票放到10月份里面,就是这么规定的。
10月份确认出口收入的分录不用管,在11月份同时做一笔商品采购入库和结转成本的负数会计分录,然后重新做一笔采购入库和结转成本的会计分录?
是的对的是的对的。
老师,其中的逻辑我搞明白了,只是觉得红冲的分录和新做的分录一模一样有点多余,有点想不通。
你好,因为这个发票的问题,发票是11月份的开票日期,如果他开票日期是10月份的话就不用动。