你好,你选择了退税勾选退回来了吗?如果退回来的话,账上做了你就红冲,没有做的话就不用做了。

老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
老师请问我公司11月份是小规模,开得有10月小规模的发票,因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了,现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票,我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢?因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
老师您好!我公司是纯外贸公司,10月份收到的进项发票已做出口用途勾选认证并入账,因发票名称开错已让对方在11月份做红冲处理后重新开具了一张进项发票,我公司账务处理需要做调整吗?还是直接将新开具的发票附在10月份的记账凭证后就可以呢?
老师 个体工商户 需要申报财务报表吗?
老师,我们小规模家装设计与施工,客户给我们对公账户付设计费11800元,但是我们给客户开票开6万普票,可以吧?设计合同也是签订的1万元,客户缺票,故意让多开的,就是多出来的发票金额走现金入账可以吗??老板让多开发票的
公户发工资可以把一个人的工资拆分成两个人 发放么为了避税
你好老师,我们公司是小规模,网约车,1季度开票,我发现有几张票税率开错了,开成了免税,这怎么办,直接申报吗? 1季度总共开了十几万的发票吧
老师,因为没有订单车间生产不饱和,停工期间员工工资应该计入什么科目,制造费用还是管理费用。谢谢
老师过年发的购物卡一人200怎么记分录
个税里面报个税的人员可以拆分么 好比一个人发工资发了6000 但是报了两个人
老师您好 开信息技术服务税负率是多少
老师,保险公司代缴的车船税,凭什么原始凭证做帐
弥补亏损的方式,先使用法定公积金还是啥
10月份因进账名称开错,出口申报被退回,未退税成功,但我们已做了采购入库业务的账务处理,11月份对方重新给我们开具了进账发票,关于这张新开具的发票需要做会计分录调整吗?
需要的,需要红冲,然后再做发票。
10月报关的,所以我们10月份确认了出口收入,也结转的出口成本,11月份需要做调整吗?
是的,因为你这个发票是在11月份收到的呀,因为发票不能提前做,相当于你之前发票冲了现在需要红冲再做发票的。
郭老师,按要求我们外贸公司得按报关月份确认出口收入,那么确认收入当月就得结转成本,如果只因为10月份的进项票红冲了就同时红冲10月份的采购入库和结转成本的会计分录,那么我们10月份就变成只确认出口收入不结转成本了,这样可以?
你好,没有关系的,本来就应该做收入和成本呀,即使你没有收到发票也得做成本,不是根据权责发生质押,没有发票的时候暂估就是了。这个是有发票,他开错了你也得红冲。 不能把11月份的发票放到10月份里面,就是这么规定的。
10月份确认出口收入的分录不用管,在11月份同时做一笔商品采购入库和结转成本的负数会计分录,然后重新做一笔采购入库和结转成本的会计分录?
是的对的是的对的。
老师,其中的逻辑我搞明白了,只是觉得红冲的分录和新做的分录一模一样有点多余,有点想不通。
你好,因为这个发票的问题,发票是11月份的开票日期,如果他开票日期是10月份的话就不用动。