你好,之前已经做了固定资产了是吗?
麻烦问一下我们公司买车价款30万有汽车销售公司发票30万,后卖给个人对方付款5万有二手车销售统一发票,买车人用自己的另外一辆车抵价款20万有二手车销售发票,请问这个分录怎么做?
老师您好! 我们公司在A公司新采购了新车100万,但是原有的2台旧车可以抵消10万,A公司问能不能只开90万的新车销售发票。 我的想法是新车该按照原价怎么开具就怎么开,还是得按照100万开具新车发票。 对于收回我们的旧车,我们做固定资产清理处置处理。 我想听听老师您的意见…
公司旧车置换新车,旧车估价1万元,新车价格36万元,实际付款35万元,发票金额应该是35万还是36万,旧车已提完折旧,会计分录怎么做?
请问老师,公司买一台装载机,用旧的置换,旧的抵2万元,新车价格是35万元,开的发票是抵了2万后33万元,旧的残值是139402.8元,原值是263800,已提完折旧,这怎么做?
老师好,公司买新车,用旧车抵了1万,卖车方给公司开发票1万,旧车的残值是2万,新车发票含税价11.6万元,请问怎么做分录
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
旧车做了
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应收账款1万, 贷固定资产清理应交税费,应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 借固定资产,贷银行存款,应收账款。