您好, 和对方公司说下,下个月现开剩下的
老师,询问一个问题,非房地产公司出售了一套房子,公司账上收到了62万元的房款,现在需要开发票,这个62万元是价税合计的吗?我发票金额价税合计就开62万元还是多少呢?
老师,我公司一客户,当时要求先开发票,总共开了50万发票,但是提货30万,现在要求退款20万,50万发票对方已认证,我需要怎么处理
老师,我公司一客户,当时要求先开发票,总共开了50万发票,但是提货30万,现在要求退款20万,50万发票对方已认证,我需要怎么处理
老师,我公司付给别人劳务费,应该是8.9万,对方给开了2张5万的,我让对方开正好的发票,对方说这个月超限额了,没发开,我已经预付了5万了,现在如果做记一张5万的发票,明细就对不起来,他的明细是分两次开的,一次6万多,一次2万多,这这应该怎么办好?
公司被别家公司起诉,然后需要支付50万的利息,我想问下这个钱支付了,对方需要开票吗 ,如果开票对方应该开什么发票
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢