您好, 和对方公司说下,下个月现开剩下的

老师,我公司一客户,当时要求先开发票,总共开了50万发票,但是提货30万,现在要求退款20万,50万发票对方已认证,我需要怎么处理
老师,我公司一客户,当时要求先开发票,总共开了50万发票,但是提货30万,现在要求退款20万,50万发票对方已认证,我需要怎么处理
老师,我公司付给别人劳务费,应该是8.9万,对方给开了2张5万的,我让对方开正好的发票,对方说这个月超限额了,没发开,我已经预付了5万了,现在如果做记一张5万的发票,明细就对不起来,他的明细是分两次开的,一次6万多,一次2万多,这这应该怎么办好?
你好,我们公司账上我们欠对方公司100万,现在对方让我们给他开50万发票,剩余50万转营业外收入,这个该怎么做账呢,分录怎么写
公司被别家公司起诉,然后需要支付50万的利息,我想问下这个钱支付了,对方需要开票吗 ,如果开票对方应该开什么发票
老师好,资产=负债+所有者权益+利润吗
员工与公司劳动合同丢失了,5年后来找单位,还能补吗?单位不给补这员工怎么办?
老师,小规模纳税人,收到个税手续费返还,要怎么做账?下个月申报季度增值税及企业所得税的时候要怎么填报?
做预付款的,现在还不能确认费用,进项税额可以先做进待抵扣进项吗
代理商返利怎么处理,冲收入,第二还是做费用,
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗,管理费用的残保金是放104000表的21各项税费?
老师,预付账款放在了其他流动资产属于重分类还是审计调整?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗