同学,你好 借:应收账款100 贷:主营业务收入50 营业外收入50

老师您好,我是工程造价公司,我们把一部分业务外包给另一家造价公司,对方给我们公司开发票进来,这个账我该怎么做,怎么做分录,外包了50万的业务,对方给开了50万的造价咨询费发票?
我们是建筑公司,上个月给甲方开了100万的发票,这个月甲方只给了我们50万的工程款,另外50万不给了,他们直接支付了农民工费用,那这怎么做账,我们的账才能平啊
老师 这个怎么做分录呢 客户A打给我们50万我们给他开发票 然后我们又打给供应商50万给我们开发票 只是走账 没有实际业务 都是对公打的 应该怎么写分录呢
你好,我们公司账上我们欠对方公司100万,现在对方让我们给他开50万发票,剩余50万转营业外收入,这个该怎么做账呢,分录怎么写
你好,我们公司账上我们欠对方公司100万,现在对方让我们给他开50万发票,剩余50万转营业外收入,这个该怎么做账呢,分录怎么写
炒面的税率是多少?在销售批发环节
老师,你好,请问民营非赢利社会组织,救援类的,可以开赞助款吗,怎么开啊
老师,公司自有的房产,房产税需要怎么交
公司更换财务软件2万多,内含4个账套,费用需由4家公司均摊,发票按总额开给一家的。我的问题是,如果由收票公司出具发票分割单,由另三家公司承担的费用对应的进项怎样处理呢?
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
我们欠对方100万,但是目前这100万公司账户上显示的是,其他应收款-100万,那这个分录还怎么做才平呢
同学,你好 你支付出去了吗?
没有支付,这笔钱不用付,我们只要给对方开票50万就行
同学,你好 借:其他应收款100 贷:主营业务收入50 营业外收入50
就是我们欠对方100万不在其它应付款科目,挂在了其他应收款科目,所以现在显示其他应收款负100万
同学,你好 你把之前的分录发我看一下
目前还没有做,现在就是公司账上显示其他应收款负100万,现在对方要求我们开票50万,款不用还,剩余50万转营业外收入。
同学,你好 借:其他应收款100 贷:主营业务收入50 营业外收入50