还是按20万计算增值税,已经抵扣进项按13%

请问老师,公司是销售汽车服务公司,然后我们授权给别的销售公司收了保证金,这个我们应该怎么开票然后怎么账务处理呢?
老师好,公司购买了一辆二手车,实际交易金额18万,但是出售方开具的二手车交易发票金额只有1万,现在导致公司无法入账,出售方拒绝重新开发票,应该怎么处理
公司处置固定资产汽车,开出的机动车销售发票1万元,实际只收到7000元,询问后得知说机动车销售发票上面价格是随机的,与实际成交额没有关系?有这么回事的吗
请问下老师,我们公司本月实际销售45万的货物,但是开票只开了11万,剩余发票下个月开,这边应该怎么做账务处理呢?
老师你好!我司买了一辆车小汽车,公司账户付了10万,剩余部分以股东个人名义贷款,发票开给公司。但现在汽车销售公司退8000元利息回公账,之前买车时,直接做了(借:固定资产15万,贷:银行存款10万,贷其他应付款:5万),没做贷款利息这块。现在应该怎么做账呢?老师
老师,你好,请问公司有销售,有工程服务,增值税,和所得税的税负率多少比较安全
老师:代理记账公司,怎么给员工分配工作,然后怎么分提成这些
老师1月份保税只报增值税么
老师您好,我们公司是刚成立才两三个月,这个月是第三个月,然后还是M级。前面他的额度只有30万每个月,然后上个月提了50万,因为要开的票比较多嘛,然后是不是把税报了之后,那个额度自然就提起来了呀。 还是要是要是不是要先把税报了,把那个额度开完了,然后再提额吗? 公司提额的话,一个月可以提几次?
我们酒店,上个月开票了265,我挂的应收账款,结果公户到账了260,其中5元是第三方收款工具的手续费,但是未收到发票,那么我的会计分录咋做
请问公司购买新车,车款,交的保险,代办服务费500,车船税,都一起做固定资产吗
老师好,我们车间要请两个临时工打包,只做十天,2个人*120/天*10天=2400元,那这个如何取得发票,或者如何能够合理的在税前扣除这个费用呢,老师,麻烦请出出主意
老师请问,高新企业,有两个主体,一个一般纳税人,主要是销售,另外一个主体暂时是小规模纳税人,准备用来做软件开发之类的,请问这样分开有什么税收优惠呢?还有软件行业(一般纳税人)即征即退,这个好申请吗
老师,我们买了,130万的织轴,240个,这个可以一次性记入到成本费用当中吗?
但是都是坐班会计,你能说不知情,说也说不清。
没抵扣进项,买的时候就是二手的
然后现在又卖了,会计分录怎么做呢
我们是小规模纳税人
那么直接按200000/1.01*0.01计算增值税
老师这个汽车是9月份卖的,然后现在才告诉我,我现在做收入可以吗
那个应该在10月就申报那个增值税
那我现在是更正申报还是补申报就可以呢
老师能把出售固定资产的会计分录给我写下吗
现在是更正申报 清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项 如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师在更正增值税报表时,销售二手车金额是不是需要填写在销售使用过的固定资产那栏里面啊
一般纳税人才需要,小规模不需要,直接按1%计算的
我还是没弄明白老师,
意思是现在你是按1%交税,不需要填在在销售使用过的固定资产那栏
在增值税报表里面其他增值税发票不含税销售额里面我需要填写的是卖货物的金额,那我卖车的金额填在哪里,才能缴税呢
那我这1%的税怎么缴纳呢
填在货物那列,不是服务。季度超过30万填3栏,没超过就是第10栏
哦哦,但是我利润表里收入额包括销售二手汽车的收入啊,
这样增值税报表累计销售额大于所得税报表销售额,和利润表营业收入啊,
那个很正常的哈,会计做账不是跟税务处理必须要一致
老师这种情况税务会出风险吗
你是正常的申报和做账,何来风险呢?