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申报增值税发现11月有一张发票开错了,这个月红冲了能可以减少11月的销项金额吗

2024-12-04 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-04 16:21

你好,不能,这个减少不了。只能减少这个月的

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快账用户7748 追问 2024-12-04 17:50

那我我就只能硬生生的交增值税了吗,那多交的税下个月怎么处理

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齐红老师 解答 2024-12-04 17:51

你好,这个是只能先交 下个月红冲的金额,可以抵减下月要交的部分

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快账用户7748 追问 2024-12-04 17:51

那这张红冲的发票我该怎么做账啊

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齐红老师 解答 2024-12-04 17:52

你好,跟蓝字一样。只是金额写负数

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快账用户7748 追问 2024-12-04 17:53

11月已经入账的发票不用动呗,因为我现在11月还没结账,可不可以直接把红虫的发票抽出来不做账

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齐红老师 解答 2024-12-04 17:53

你好,不行啊,税务局那边已经有数据了。你做不做账,不影响让你缴税。

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快账用户7748 追问 2024-12-04 17:54

我知道,该交的税只能先交了,我是想表达11月关于这个开错的发票怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2024-12-04 17:54

你好,你11月是正常做分录。比如借应收账款,贷主营业务收入 应交税费

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快账用户7748 追问 2024-12-04 17:56

11月的账先按照开错的发票入账,12月再把红冲的发票做账,是这样不

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齐红老师 解答 2024-12-04 18:20

你好,是的,就是这样了

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你好,不能,这个减少不了。只能减少这个月的
2024-12-04
对的,是的,需要这么做的。
2023-12-12
11月份不需要补税的
2022-11-30
你好,多交了不能退,但你红冲后,对方又给你11万发票的进项,这个进项你可以抵扣销项的
2022-01-10
你好,一般纳税人的一般不给退,留着以后抵扣它会自动留底。如果是小规模的话可以退。
2024-12-19
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