收到款项开票时: 借:银行存款 65140 贷:主营业务收入(按税率计算不含税金额) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 退业务员提成: 借:其他应收款 - 业务员 8400 贷:销售费用 8400 收对方税款: 若为代收税款: 借:银行存款 2320 贷:其他应付款 - 代收税款 2320 若为公司自身税费收入: 借:银行存款 2320 贷:营业外收入 2320

以前的一笔收入走的应收帐款,这个月给对方开了发票,但钱要下月才能给,这个月应该怎么记账呢?
老师,请问下我司收到一笔物业款是对方公司要付给个人的,公司付款付错了,对方公司是应该付给他司员工的,因我司收到对方公司员工的垫付款后才开具的发票,对方公司打款打错了,现在我司可以把这笔款项付给垫付人吗
老师如果这个月预收了一笔款做了预收账款,但是到了月底未开票给对方,应该怎么做账务处理
老师好,我们之前付了一笔款,对方也给我们来了发票,这个月剩下的做退款,收到了对方给我们的800元,对方给我们开了负数发票,我们应该怎么做账呢?
公司有一笔业务,对方给了不部分款,还差两万就是不给了,这边就不给他开票了。款打入公户了,18.8万。应该是20.8万,欠款2万,这边就不给对方开发票了,这个账怎么做啊?做未开票收入吗?还是做预收账款18.8万?
有小规模建筑公司,个体,现在代理记账公司报税,最近又收购了一个二级公司,想自己做账,又怕实力不够,怎么办?
填库存现金日记账有一笔,将收到多少钱现金的营业款存现,为什么要填在贷方呢?
我是做阿里巴巴国际站的公司,刚坐起来,都是小订单。我们出口大部分走的是阿里巴巴国际站平台上的:便捷发货。5000$以下免申报。之前也没有要进账发票。现在平台把经营数据推送给税务。需要怎么做让之前7-9月份的业务合规。
你好,实操课老师讲课的时候,在讲到支付门店租金时,用的科目是 借:其它应收款—门店租金 贷:银行存款。请问这里的其它应收款二级科目为什么不是个人或单位名称,谢谢。我个人认为应该写个人或单位名称,不应该写门店租金 谢谢
请问老师,个人A在甲公司微信商城购买1万元代理(甲给A二万元原价酒水),A通过甲公司微信商城销售给B,B支付的货款到甲公户,甲把B支付的货款转给A,A需要开发票给甲吗?
消费税申报表有哪几张表必须要填写(附表)
你好,跨境电商收入收到35万,怎么做分录 借:平台 35万 贷:主营业务收入:? 贷:应交增值税:?
你好,跨境电商收入收到30万,怎么做分录 借:平台 30万 贷:主营业务收入:? 贷:应交增值税:?
你好老师小规模纳税人经营停车场的法人开车去当地部门学安全培训及考试发生加油费过路费住宿费吃饭费用会计分录怎么做
出口报关单收货人是个人,发票开给个人吗?
收到65140,需要退给业务员提成8400,实际收入是54420,收取税费2320,我应该怎么做账
我要是按照开票这么做收入,和我的实际收入对不上,我不这么做,税费不知道该怎么计提
65140发票上的税额是多少?
发票收入 63242.72 税额1897.28
借:应收账款 65140 贷:主营业务收入 63242.72 应交税费-应交增值税 1897.28 借:银行存款56740 贷:应收账款 56740 借:销售费用 8400 贷:应收账款 8400 业务员直接从货款里扣提成,这对公司和客户均有不良影响。对公司而言,财务核算会乱,资金回笼受扰,管理秩序被破;对客户来说,发票与支付凭证易出问题,信任关系可能受损。正确做法是业务员依规收回货款并申请提成,公司加强培训与监督。若已发生,公司应及时处理,让业务员补款并向客户解释。
这样开票的金额和公户流水不就对不起来了吗,我们是公户收款65140,开票也是65140
然后8400的提成用私户给业务员退回的,发票收入 63242.72 税额1897.28,但实际收入是54420,收取税费2320,我应怎么做账
我现在主要是按发票做收入,和我实际收入对不起来,不按发票做收入,应该怎么计提税金?
按发票金额确认收入的账务处理 确认收入和收款 借:银行存款 65140 贷:主营业务收入 63242.72 应交税费 - 应交增值税(销项税额)1897.28 处理业务员提成退款(私户支付) 借:其他应收款 - 业务员 8400 贷:银行存款(私户)8400 借:销售费用 8400 贷:其他应收款 - 业务员 8400 处理收取的税费 借:银行存款 2320 贷:主营业务收入 2053.1(假设税率 13%) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)266.9 计提税金 计算当月总的销项税额,减去进项税额得到应缴增值税。按应缴增值税一定比例计提附加税。 借:税金及附加 贷:应交税费 - 应交城市维护建设税等 解释金额关系 开票金额和公户收款能对应,实际收入与开票收入差异是因为扣除业务员提成和正确核算税费。
这样不对吧,2320包含在65140的
税务只认发票上的税额,按发票税额确认税费即可