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公司收入一笔65140的收款,给对方开票了,但是需要给业务员退8400的提成,收了对方税款2320,这个我应该怎么做账

2024-12-05 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-05 12:51

收到款项开票时: 借:银行存款 65140 贷:主营业务收入(按税率计算不含税金额) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 退业务员提成: 借:其他应收款 - 业务员 8400 贷:销售费用 8400 收对方税款: 若为代收税款: 借:银行存款 2320 贷:其他应付款 - 代收税款 2320 若为公司自身税费收入: 借:银行存款 2320 贷:营业外收入 2320

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快账用户3990 追问 2024-12-05 13:12

收到65140,需要退给业务员提成8400,实际收入是54420,收取税费2320,我应该怎么做账

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快账用户3990 追问 2024-12-05 13:13

我要是按照开票这么做收入,和我的实际收入对不上,我不这么做,税费不知道该怎么计提

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齐红老师 解答 2024-12-05 13:26

65140发票上的税额是多少?

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快账用户3990 追问 2024-12-05 13:29

发票收入 63242.72 税额1897.28

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齐红老师 解答 2024-12-05 13:36

借:应收账款     65140    贷:主营业务收入    63242.72          应交税费-应交增值税   1897.28 借:银行存款56740     贷:应收账款    56740 借:销售费用     8400     贷:应收账款    8400 业务员直接从货款里扣提成,这对公司和客户均有不良影响。对公司而言,财务核算会乱,资金回笼受扰,管理秩序被破;对客户来说,发票与支付凭证易出问题,信任关系可能受损。正确做法是业务员依规收回货款并申请提成,公司加强培训与监督。若已发生,公司应及时处理,让业务员补款并向客户解释。

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快账用户3990 追问 2024-12-05 13:42

这样开票的金额和公户流水不就对不起来了吗,我们是公户收款65140,开票也是65140

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快账用户3990 追问 2024-12-05 13:44

然后8400的提成用私户给业务员退回的,发票收入 63242.72 税额1897.28,但实际收入是54420,收取税费2320,我应怎么做账

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快账用户3990 追问 2024-12-05 13:46

我现在主要是按发票做收入,和我实际收入对不起来,不按发票做收入,应该怎么计提税金?

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齐红老师 解答 2024-12-05 13:54

按发票金额确认收入的账务处理 确认收入和收款 借:银行存款 65140 贷:主营业务收入 63242.72 应交税费 - 应交增值税(销项税额)1897.28 处理业务员提成退款(私户支付) 借:其他应收款 - 业务员 8400 贷:银行存款(私户)8400 借:销售费用 8400 贷:其他应收款 - 业务员 8400 处理收取的税费 借:银行存款 2320 贷:主营业务收入 2053.1(假设税率 13%) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)266.9 计提税金 计算当月总的销项税额,减去进项税额得到应缴增值税。按应缴增值税一定比例计提附加税。 借:税金及附加 贷:应交税费 - 应交城市维护建设税等 解释金额关系 开票金额和公户收款能对应,实际收入与开票收入差异是因为扣除业务员提成和正确核算税费。

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快账用户3990 追问 2024-12-05 14:04

这样不对吧,2320包含在65140的

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齐红老师 解答 2024-12-05 14:39

税务只认发票上的税额,按发票税额确认税费即可

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收到款项开票时: 借:银行存款 65140 贷:主营业务收入(按税率计算不含税金额) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 退业务员提成: 借:其他应收款 - 业务员 8400 贷:销售费用 8400 收对方税款: 若为代收税款: 借:银行存款 2320 贷:其他应付款 - 代收税款 2320 若为公司自身税费收入: 借:银行存款 2320 贷:营业外收入 2320
2024-12-05
您好 请问前面收到发票怎么写的分录
2024-01-21
你好,你应该原路退回去。
2020-12-01
 你好 ;      这个是收入的话; 借预收账款 ;贷收入; 销项税; 来处理的; 做无票收入报税   
2022-09-08
你好,同学,如果对方取得全部商品控制权,未开票部分也需要确认收入。 借:银行存款18.8 应收账款2 贷:主营业务收入20.8/1.13=18.41 应交税费-应交增值税(销项税额)2.39
2024-11-22
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