咨询
Q

2024年开了353万发票,汇算清缴的时候能报销多少餐饮招待费?比例是多少来着?

2024-12-05 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-05 14:42

业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。

头像
快账用户1760 追问 2024-12-05 14:43

收入是不含税还是含税?

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 14:45

收入是不含税来计算

头像
快账用户1760 追问 2024-12-05 14:45

不含税是3501587.77,含税是353万,发生额的60%就是如果发生了招待费2万只能报销1万2对吧

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 14:48

是,发生了招待费2万只能税前扣除1万2

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
2024-12-05
先自查差异原因,确认调整准确性、核实增值税申报数据等;主动联系税务专管员说明情况并提供证明材料。若差异合理且税务机关认可,企业所得税汇算清缴按账上正确收入申报,增值税后续按规定处理;若需调整增值税申报,就补充申报并调整账务。最后做好记录存档,加强内部管理,避免再出错。
2025-04-08
是的,季度申报还是按1万抵减利润后来申报 汇算清缴要纳税调增
2021-06-09
你好 这是按实际发生的业务入账  超过扣除标准的要调整,
2022-02-25
学员你好,按年计算的,业务招待费是10万,年收入为0,,调增10
2023-01-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×