对于长期挂往来未收到发票的情况,可先梳理明细,与供应商沟通索要发票并确认开票时间与金额。若无法取得发票,根据业务实质,有真实业务且能证实真实性的,可凭相关凭证在汇算清缴时作税前扣除;无真实业务则需原路冲回往来款项并调整账目。
老师,应付账款——暂估款,10万,借方余额 一直挂着,前几任会计留下来的,一直都这样挂着很多年,(现在也不用付款,也不知道到底是付了还是没有付)我现在不想一直挂着要怎么操作呢
老师:您好,请问收了款 后,很久都 没有开票,怎么处理呢,是一直挂 着吗
5年前有很多笔对公支出,挂的应付账款,发票一直没有回来,也找不到人了,怎么处理呢
你好,我们单位应付账款有很多付款l没有收到发票,在账上都挂好几年了,怎么处理一下
老师,我们的帐上有很多的往来挂账,很多都是以前年度的往来单位,现在都没有往来了,但是帐还挂着在,有的确实是账期比较长,接手了现在要不要清一下,还是挂着呢
老师 我有一笔银行回单 加起来 282748.6 我开票开成了282748.5 怎么做账
请问印花税是怎么交?税务局是怎么知道公司签了多少份合同?
请问老师,水资源税是在电子税务局申报,一般纳税人是月报还是季度报?
公司员工在外培训,培训方开的发票是其他咨询服务)咨询服务费,这个可以吗?
您好!老师麻烦问一下我们个体户有员工交社保要申报工资薪金计算个税,我第一次经历不知道怎么处理
发现账上a公司的预付账款剩余1000,但是取得了1500专用发票,可能是之前没取得发票但是充了预付账款入到了费用。现在1500专票对应进项税,能直接勾选抵扣10月销项吗
老师,我们公司是旅游景区,现在把景区场地租赁给B公司(B公司用来做研学基地),收场地租赁费。业务宣传这些都是B公司做然后与第三方签合同,但是第三方的钱是打到我们公司账户(因为假如金额超过了500万,我们公司要分红10%,为了监控B公司收入),我们公司再把这个钱打回B公司。 2-现在我们公司为了营业收入高就想把B公司的钱都整成我们公司的营业收入,把分红留下剩余的都打给B公司,打给B公司的款做成成本。叫B公司给我们公司开发票做成管理费或者成本。这样合规吗?3-我们公司假如给第三方开发票我们公司是不是就多纳税了,增值税。
老师,收到计量检测公司的一张仪器校准服务费1万元,需要交印花税吗
中秋送给员工月饼需要申报个税吗?
老师,您好!请教您一个问题 企业的残次品是否需要做账务处理呢? 还是残次品算到了当月成本中了,以后在销售确认收入计入营业外收入冲减成本费用,这样可以吗? 另外仓库有一套完整的残次品进销存仓库账。 谢谢老师指导!
对方不开发票来了
那就只能按其他方式操作
冲到以前年度损益调整可以不?不影响当期所得税
若供应商确定不开票且为以前年度费用类支出,可冲以前年度损益调整。
跟领导禀报一下,全部处理掉,不影响所得税就好了
嗯嗯好的,若后续还有其他问题,可以来网站咨询