你好,有一个扣除项目分包款。

您好,请问我们公司提供异地建筑服务用简易计税方法开出去普票三个点的工程款发票,我们是承包方,对方分包方也会给我们开一样金额的三个点工程款普票给我们,我们公司在外地预缴的话是按几个点交的?分包方开给我们的发票怎么抵减?
我们在外地有个工程项目,合同里面有施工费,我们开了建筑服务,工程服务发票,在外地也预缴税款,但是施工方是另外一家公司跟我们签了合同,这家公司给我们开了施工费发票,但是也得在项目名称地点预缴税款对吧,那么外地税务局就这笔施工费不是重复收了两次预缴税款吗
老师,我们属于劳务公司,承接了分包劳务,要开专票给对方,开的是劳务费,去异地劳务施工,这种要不要开外经证,需不需要预交税
老师,我想问下我们建筑劳务公司没有资质,接了外地的工程,开票给外地总包方,我们需要在外地预缴吗?
老师,您好,我公司是建筑工程施工和建筑劳务分包企业,现在有一个劳务分包业务,,在外地进行地坪修复,我公司是不是要开具外管证到施工地预缴税款
商品名称外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶,供应商和我司都是一般纳税人,之前供应商开这个商品因为是简易征收所以开3%普票,我们也同步开3%的税率普票,但今年2026年1月1日这个商品取消了简易征收,所以供应商开给13%的专票,所以我司也只能开13%的税率吗
老师个体工商户3%,月销售额10万元以下增值税是免税是吗?年纯利润不超过200万元,可以享受减半征收的优惠政策对吧。
老师增值税一般纳税人平时做账都认他亏损,和所得税申报表不一致,因为库存太多,平时交所得税了,年报时候调增 这个是怎么回事
3月升一般人,报表是不是3月一般人月报和1月2月季报?
老师我想问一下,现在我们企业要发全年一次性奖金,当时在12月我的账上没有计提,第四季度财务报表我也报完啦,是不需要更正,把12月份账也改一下
关于个人汇算清缴是不是只一笔代扣 个税是不是全退给他
老师您好,老板导3月申报明细,怎么里面有个人所属期是2月的,这是正常的嘛
代扣个税汇算清缴时候都能退给个人吗
老师好 前面代账公司 25年1-12月的伙食费没有入账 分录我怎么做 这个月补进去
@董老师,请问能不能合并报表的依据是什么?有没有具体的发文准则?而且这个是财务部门来判定么?具体是哪个政府部门来审核这一块的?而且合并报表是母公司来合并还是子公司来合并?
这个是填写劳务发票的票面金额 还是税额呢 老师
1号,这里面填写的是价税合计。
老师预缴表里 第一项是销售额 含税填写 第二项是扣除金额 也是含税填写的 对吗
是的对的是的对的。
那这里也是得计算跟应预缴税款金额匹配的价税合计数填写吧 不一定是整份发票的票面金额吧 老师
没看懂你说的什么意思
老师就是我给甲方开票金额是50万 假如对应预缴税款是3万 那么我在第二项扣除项里填写劳务发票金额时 是不是这个劳务发票的税额应该是应预缴税款3万一样的数呢
你好 完全不对啊 给你举个例子吧,你开的价税合计是50,然后分包出去是20,也是价税合计。那就是用第一列填写50,扣除填写20,然后剩下的30÷1.03×3%,按照这个来交 3%的熟虑
老师那我开给甲方50万 是按2%计算预缴 扣除项劳务发票税率是3%这样我扣除金额这儿 得填多少金额呢 能把应该预缴税款的金额都抵减吗
第一列填写50 扣除填写20, 然后交纳的税款等于30÷1.09×2%。
老师 可不可以这次开给甲方50我扣除项就填写50呢 因为开票是按次 不是一次性开的
你有50的成本发票吗