你好,有一个扣除项目分包款。
您好,请问我们公司提供异地建筑服务用简易计税方法开出去普票三个点的工程款发票,我们是承包方,对方分包方也会给我们开一样金额的三个点工程款普票给我们,我们公司在外地预缴的话是按几个点交的?分包方开给我们的发票怎么抵减?
我们在外地有个工程项目,合同里面有施工费,我们开了建筑服务,工程服务发票,在外地也预缴税款,但是施工方是另外一家公司跟我们签了合同,这家公司给我们开了施工费发票,但是也得在项目名称地点预缴税款对吧,那么外地税务局就这笔施工费不是重复收了两次预缴税款吗
老师,我们属于劳务公司,承接了分包劳务,要开专票给对方,开的是劳务费,去异地劳务施工,这种要不要开外经证,需不需要预交税
老师,我想问下我们建筑劳务公司没有资质,接了外地的工程,开票给外地总包方,我们需要在外地预缴吗?
老师,您好,我公司是建筑工程施工和建筑劳务分包企业,现在有一个劳务分包业务,,在外地进行地坪修复,我公司是不是要开具外管证到施工地预缴税款
与劳务公司合作的劳务费需要按月计提吗?劳务公司给开发票,两个事情冲突吗
请问老师老板一个砂石生产加工厂停产二三个月了,又另外和别人合伙开了一个洗沙厂,现在要去和别人结算,所得收入记停产这个厂合理吗?
接手了一家建筑公司三个月,因账目不清,已经提离职,专管近期催我改23年汇算清缴报表,纳税调增一千多,原会计未离职调到老板房地产公司,想尽快离职老板不允许,怎么处理
老师好 小规模公司有笔业务 是购入电梯设备(含13%电梯普通发票) 然后按照电梯销售+安装卖给甲方 , 甲方要求开工程款(3%普票) 小规模公司可以这样开给甲方吗 (这里是小规模经营范围 :建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;特种设备安装改造修理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);网络预约出租汽车经营服务)
小规模是不是月末就不用结转增值税了老师?
老师付个人房东水电费没发票200多可以税前扣除吗?
如本公司的基本户收到一般户60万转账分录是否是 借:银行一般户60W? 贷:银行基本户60W? 还是要过度一个其他应收应付科目?
上月购入的固定资产,下月就以购入的价格出售了,还要计提吗?若不用计提,是不是只需做出售这一步会计分录。借:银行存款贷:固定资产清理、销项税
老师,我们公司有个员工,6月份交社保的时候医疗没有带出来,所以医疗没缴纳,7月份补的6月份的医疗,7月份发的6月份工资,8月份申报6月个税,这个员工的医疗保险费是不是就不填写了,等申报7月份的时候再填写
老师 不是进出口公司,可以给境外公司开增值税专用发票吗?
这个是填写劳务发票的票面金额 还是税额呢 老师
1号,这里面填写的是价税合计。
老师预缴表里 第一项是销售额 含税填写 第二项是扣除金额 也是含税填写的 对吗
是的对的是的对的。
那这里也是得计算跟应预缴税款金额匹配的价税合计数填写吧 不一定是整份发票的票面金额吧 老师
没看懂你说的什么意思
老师就是我给甲方开票金额是50万 假如对应预缴税款是3万 那么我在第二项扣除项里填写劳务发票金额时 是不是这个劳务发票的税额应该是应预缴税款3万一样的数呢
你好 完全不对啊 给你举个例子吧,你开的价税合计是50,然后分包出去是20,也是价税合计。那就是用第一列填写50,扣除填写20,然后剩下的30÷1.03×3%,按照这个来交 3%的熟虑
老师那我开给甲方50万 是按2%计算预缴 扣除项劳务发票税率是3%这样我扣除金额这儿 得填多少金额呢 能把应该预缴税款的金额都抵减吗
第一列填写50 扣除填写20, 然后交纳的税款等于30÷1.09×2%。
老师 可不可以这次开给甲方50我扣除项就填写50呢 因为开票是按次 不是一次性开的
你有50的成本发票吗