你好对的,就是这样子做。

老师帮忙看下对不对啊 借 原材料 贷 应交税费—待认证进项税 银行存款 认证不能抵扣 借 应交税费—应交增值税(进项税) 贷 应交税费—待认进项税 借 原材料 贷 应交税费—应交增值税(进项税转出)
老师你好,我收到一张进项票: 借:库存商品 应交税费 待认证进项税额 贷:应付账款 抵扣时:借:? 贷应交税费 待认证进项税额 抵扣时借方写什么?
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
借:原材料、库存商品等, 借:应交税费-待认证进项税额, 贷:应付账款、银行存款等, 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应交税费-待认证进项税额 老师 这个不通过待抵扣直接从待认证转入到进项税额也可以吗?
老师,不得抵扣进项的分录 ①取得专票 借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款 ②税务机关认证 借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证进项税额 ③进项转出 借库存商品 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 老师这个分录对吗?②跟③这个后面的(进项税额)跟(进项税额转出)他两也没相抵啊?
老师,尽调公司需要提供税务情况,这是可以发什么资料过去?
老师,张三出资100万实缴了,股转5%给李四,平价,李四打款5万给张三,那么李四有实缴吗?
自种的蓝莓,有个批发市场想跟我们合作达成代销协议,代销单位跟我们签合同根据销售金额的6%抽成 但对方跟我们结算是按照销售金额扣除费用后的最终金额打款给我们,我们以最终结算金额给对方开票,这样的结算方式跟合同的代销内容是不是冲突
房租租金的税收编码多少, 老项目的
老师员工给公车加油及办洗车充值卡怎么做账
老师好,工商年报社保信息栏单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数怎么填
老师你好,请问工商年报中参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额包含单位和个人吗?谢谢
去年,我收到一张发票2700的安装服务费,进项是小规模1个点的税,后来实际上支付了1500,多余的1200确定不用支付了,但是一直挂在应付上,现在我要把这个帐做平,这个票需要进项转出吗?
老师 请问民非企的报多人工资会交残保金吗
21年的某月的会计分录编制错误了,现在想修改应该在21年更正分录还是
做待认证进项后面,附了发票,那抵扣时后面附什么呢
你好抵扣的时候你把你的勾选记录打印出来就好了。
谢谢老师呢
你好,不用客气的人。