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专票跨月红冲,增值税纳税申报表怎么填写?

2024-12-09 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-09 12:33

同学你好 这个月红冲的话如果这个月有开蓝字专票他俩就冲抵了 按冲抵后的金额填写

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快账用户8232 追问 2024-12-09 12:34

税率不一样,税率开错了,红冲6%,改开成13%

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齐红老师 解答 2024-12-09 12:38

那你就百分之六的税率栏负数填写不含税的

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快账用户8232 追问 2024-12-09 14:55

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-09 14:59

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相关问题讨论
同学你好 这个月红冲的话如果这个月有开蓝字专票他俩就冲抵了 按冲抵后的金额填写
2024-12-09
你好,小规模有跨期冲红的专票,增值税按正数减去负数之后的收入填写 
2023-07-07
你好,这个你在对应的项目里面填负数就可以了。 其实正常读入销项的时候,它会自动减去的。
2024-06-17
销售方申报时是按扣除红冲销售额的金额申报,不体现红冲的金额
2023-07-25
 你好; 你这个红冲了销项税发票; 那你实际本期的正数金额发票大于这个红字发票吗   
2022-08-18
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