同学你好 这个月没有开蓝字专票吗

跨月的电子专用发票,对方没有认证,销售方怎么冲红,步骤怎么操作
购买方已认证销售方开具的专用发票,但是跨月合同终止,购买方不愿填写信息表,销售方能填写信息表冲红已开具的专用发票吗?
老师销项发票红字冲销,直接减掉,填写实际税额就好了吧?不用填写在报表里吧?如果是进项发票红字冲销是不是需要填写报表?
小规模报税 服务专票2718.45 3%的票,税额81.55 结果跨月有个红冲的 -1980 .2 1%的票,税额是19.8 怎么填写减免申报表?
跨月红冲的专用发票,在报税时 销售额要怎么填写
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是7月份开得蓝字发票 忘记作废了。 8月份开得红字发票 现在申报7月份的税 应税货物销售额这里金额怎么填写
这个月申报七月的不能红冲,按蓝字发票的总额填写 下个月申报八月的才按红冲后的金额填写蓝字专票的金额
那这个月按蓝字发票总额填写 那不是要缴税 下个月没这么多销售额 进项又多了
对的 这个肯定要交税的 你是八月红冲的 这个月申报上月所属期的发票你没有上月作废或者红冲哦 所以得缴税