你好,这两个其实都是应收账款。
老师,您好,现在我们其他应付款挂账欠老板200多万,可以把这笔钱入实收资本不,做一笔借其他应付款,贷实收资本的分录,可以不?
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
老师,我们跟一个温泉做业务,他欠我们200万,其中50万给了消费卡,他那边给我们开6个点的服务费,我们这公司可以抵扣不
老师,对方公司借我们2万元,计入其他应收账款了。 这次还款了8万,是还之前的欠款,剩下多余的6万是我们公司借他们的,这各分录怎么做
老师,对方公司借我们2万元,计入其他应“收”账款了。 这次还款了8万,是还之前的欠款,剩下多余的6万是我们公司借他们的,这各分录怎么做
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
在实际操作中你记录其他应收款问题不大,只是你要知道正规的做法就是零售价格。
只是你要知道正规的做法就是应收账款
借款是其他应收,租赁是应收账款,我对两个业务应该分开记,还是可以合并到一个科目里不太清楚。
你好,对,借款的话是其他应收款。是我看错了,我以为是货款。 你可以合并在一个里面,这个关系不大的。
谢谢老师
你好,不用客气的了。