你好,你司机有发生这个业务,有其他票据也能入账,只是不能税前扣除。
老师你好,就是有的员工报销搞不到发票我可不可以用别的发票冲啊?就像定额发票那种的
老师,项目上买的一些零星采购,金额在几十到两三百的,没有发票,但是有销售单 或者收据的,这种可以入账吗
老师,我们有员工垫钱的,但是搞不到发票,金额不大,这种能报销吗(或者说有没有一定金额内是可以的?)
我们公司的食堂是外包的,种种原因下我们之间签不了合同,但是可以给我们开发票,内容是餐费,这样的话每月结算的时候没有合同我们是不是没法直接公户给他们付款,有其他的办法吗,可以找个员工垫钱然后再费用报销的方式可以吗?每月的金额大约在2000块钱左右
老师,请问我们有收到员工报销的住宿费发票,没有开数量和单位,只有一个总金额,这种发票可以收吗
老师,我们购入了一台设备,厂家让我们交了2万保证金,用来保证设备试剂要达到厂家规定的量,达不到量设备要回收,量达到了保证金可以退回。该设备没花别的钱不给开进项票,我们把设备卖给医院开了销项票5万元。请问老师暂估成本一直没有进项发票的话,汇算清缴是不是要调增?这个暂估成本要每个月做,然后次月冲销吗?老师购进分录和暂估成本分录怎么做?
新增一个在产品或者半成品的科目,请问应该增在哪个科目下?
培训学生的心理健康教育的公司有什么税收优惠政策
请问外账,以前没有支付的报销费用计入其他应付,跨年可以用现金支付吗?分录需要对应支付还是可以合并支付?
有些员工10月份就来做了2天,然后10月份马上发了他们这10月份的工资,那我申报9月份个税的时候这些10月份入职几天的这些人要一起申报个税还是要等申报10月份工资的时候再报?
快递费发票还没开,这种可以暂估吗,具体该咋做
老师,就是我如果白天在别处上班,晚上练习下记账公司的账,我练习一两个月,可以成手吗
用于公司内部使用的、电冰箱、洗衣粉、打印纸开了专票可以抵扣吗?
老师,请教一下: 1.我们是否可以将账上的未分配利润转我们的实收资本? 2.具体如何操作? 3.这部分后续是否可以用来支付厂商货款?还是一直放着不能动? 谢谢!
客户个人不要发票,但是打入到我们对公账户了,这个怎么做账,记账到哪个账户。能做到其他应付款吗