借累计折旧100000 贷固定资产100000 借银行存款200 贷固定资产清理200 借固定资产清理200 贷营业外收入200

老师,请问一下,我公司有一台车辆被撞报废了,车辆原值122070元,折旧已计提完,保险赔款9940.20元。车辆报废时没有产生收入车支出,请问这个要如何做帐呢?
请问老师国有企业无偿转出已经计提完折旧的车辆,如何做账?需要开发票吗?
报废公务用车产生1000元评估费,该车价值110000元,已计提完折旧,收回残值1000元。请问老师该怎么写会计分录?
老师好,已经摊销完毕的车辆拿去报废后所得的一点收入请问如何做账务处理
老师,我们固定资产车现在的净值还有1万元,折旧已经计提完毕。现在把这辆车以5万元的价格抵账了,请问怎么做凭证呢?
老师,汇算清缴时主表里的数字前方有一个桔色的感叹号是什么意思?
公司有应收款1万元,对方用酒抵掉了,这个应该怎么处理
一般纳税人公司出款给另一个公司,挣利润怎么做账
老师您好,请问房屋建筑物怎么划分呢,新厂房,1车间土建工程,钢结构,这个发生额计入建筑物资产中,瓷砖铺贴,与装修呢,计入建筑物原值中吗?
老师 作废发票咋红字确认单是阴影不让确认呢
环保设备这块是不是要单独做入固定资产,如果不单独做入固定资产是否可以?
一般纳税人建筑公司,每月的销项税、进项税、进项税额转出,还有预交增值税、还有期末留抵税额,这些都怎么处理呢
请问老师员工离职社保选什么才能领到失业金
老师你好,我们是小规模纳税人,我付款给甲供应商,但这个甲供应商不能足额开发票出来,用乙公司开的剩余发票给我们,我们要怎么操作才能规避风险呢
对于环保设备这块有没有什么优惠减免的税收政策之类的
感谢老师!祝您生活愉快!
不客气祝你工作顺利