您好,这个要有成本票才要吧冲掉的
老师请问下我们公司的未分配利润如果不想分配给股东可以怎么消化掉这些利润吗,不想交个税
老师:请问一下那个合并报表中最后一步,抵消掉母公司的投资收益和子公司的未分配利润。这些步骤我知道写,但对于说抵消了子公司的未分配利润,我怎么感觉不像抵消,在贷方未分配利润-年末? 贷:投资收益 少数股东损益 未分配利润-年初 贷:未分配利润-年末 提取盈余公积 向所有者(股东)的分配。
老师,请教一个问题,公司几年下来有利润 产生,最后转成利润分配-未分配利润里,这笔金额几年下年金额就会很大,分配掉利润老板要交20%个税,平常 你们是怎么处理的
老师,你好!请教一下,母公司持股比例60%,假设未分配利润期初是-10万,期末是100万,单说未分配利润这个科目,合并报表的抵消分录怎么做呢?
老师,你好!请教一下,母公司持股比例60%,假设未分配利润期初是-10万,期末是100万,单说未分配利润这个科目,合并报表的抵消分录怎么做呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
老师,我还是有点不明白,你能举例一下好么?
现在未分配过高,想要减少未分配,就要有成本票
你成本多了,利润就少了
老师,平时每月做账时候成本票高一点,利润就能少些,我意思说如果累计12月份,比如:未分配利润是200万啦,怎么能把未分配利润消化掉呀?
做分红,计取盈余公积金,也可以用成本票来减少
老师,做成本票怎么减少?能举例一下么?比如12月份,成本票怎么减少?
就是你减少的当年的利润,当年的利润是负数,未分配也会减少
老师,麻烦你写一下分录好么?
借:主营业务成本
贷:银行存款
老师,什么样子发票能直接做 借:主因业务成本 贷:银行存款?
你们公司是主营什么的了?
老师,医疗产品,比如输液管
可以计入成本的,比如公司收到其他公司的信息技术报务
老师,比如信息技术服务费能计入主营业务成本呢?
是的,可以直接计入成本里面
老师,未分配利润分红,要交个税么?
要的,这个要交个税的,按20%交
好的,谢谢老师耐心回复!
不客气,很高兴帮你