我给你一个具体的流程吧: 一、办理流程 (一)在地税局委托国税局代征税费的办税服务厅,纳税人按照以下次序办理: 1.在国税局办税服务厅指定窗口: (1)提交《代开增值税发票缴纳税款申报单》(见附件); (2)自然人申请代开发票,提交身份证件及复印件; 其他纳税人申请代开发票,提交加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证或组织机构代码证)、经办人身份证件及复印件。 2.在同一窗口申报缴纳增值税等有关税费。 3.在同一窗口领取发票。 (二)在国税地税合作、共建的办税服务厅,纳税人按照以下次序办理: 1.在办税服务厅国税指定窗口: (1)提交《代开增值税发票缴纳税款申报单》; (2)自然人申请代开发票,提交身份证件及复印件; 其他纳税人申请代开发票,提交加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证或组织机构代码证)、经办人身份证件及复印件。 2.在同一窗口缴纳增值税。 3.到地税指定窗口申报缴纳有关税费。 4.到国税指定窗口凭相关缴纳税费证明领取发票。

老师请问哪些人可以营业,但是又不需要办理税务登记,去税务局代开发票的呢
老师你好,自然人可以销售货物代开发票给公司吗?需要带哪些东西去税局代开
你好老师!想问下我要去税务局给发票办增量是否需要把我手上现在有的发票全部用完才可以办理?
老师好,办理完数电发票升级交了税盘以后还需要做些什么才能在电子税务局开票呀
老师好,办理完数电发票升级交了税盘以后还需要做些什么才能在电子税务局开票呀
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
老师,我想请问下,第一个问题:我们一般纳税人,销项税额10万,进项税额是5万!!!那增值税是不是要交5万?!!! 第二个问题是,每年这个退税!退的是企业所得税还是增值税呀?
总分机构实际,总公司在季度预填企业所得税申报表时,要合并填写收入、成本、费用吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,公司长期借款金额很大,中途有归还几笔,在计算利息时需要先减去己归还剩余的欠款计算利息?还是按原借款金额计算利息,再用计算好的利息减去己还款后做为最终利息?
做过审计的老师,固定资产折旧的年限,只要高于最低年限就行吗?比如房租构筑物,我定的是50年,机械设备20年?
老师,到税局代开水果发票,需要注意哪些涉税风险呢
我好像懂了。如果跟实际不符,或者异常,或者金额过大,都会引发预警。年底了,税务查得严。
嗯嗯,好的
小心点,我们这里都在查了。 方便的话给个五星好评!!
老师,查代开发票主要查什么
其实你开的时候,只要不是太特殊,不会查什么。是开了以后,对方认证了,大数据会来查。
开的普票也会有风险哈
有的,因为计入成本,对所得税有影响啥。年底查的就是所得税
嗯嗯,好的,谢谢老师
要是没有其他问题,方便的话给个五星好评,谢谢!!