你好,普通发票的话不可以,专用发票次才可以的

我们是分包方,有建筑专业承包资质和劳务分包资质,现将所签字的分包合同,部分外包给班组,现我们以给班组人员代发工资的形式支付班组施工费,这个应该怎么操作,班组需要开劳务发票给我们是吗,是以他们公司的名义开,还是要他们以个人提供劳务的方式到税务代开劳务发票给我们入账
老师好!我是一般纳税劳务公司,承包工程,然后分包给班组和班组长签的合同,班组长每月给我提供工资单,劳务公司给他发工资,请问这些工人算我劳务公司从业人员吗
老师请问下,公司是建筑劳务公司一般纳税人,承接了清包工的劳务,简易计税,开出3%专票给建设方,我们的成本是农民工工资和班组长开的工程服务发票1%的普票,那我们比如开了1个亿的工程服务发票给建设方,就要交300万的增值税,这个可以差额扣除农民工工资和班组长开的工程服务发票在缴纳增值税吗
老师好!请问:我们是建筑劳务公司,我们的工程分包给班组做工。我们的工资是发给班组,由班组发他的工人。现在我们要让班组给我们开劳务发票,班组有自己的个体户公司。他们说只能开劳务服务费,这个名称。可以吗?
您好老师,请问我们从总包手里分包了纯劳务的工程,采用简易计税开3%的发票。实际我们又把这块工程分包给下面的班组长和包工头(有自己的劳务公司)。那班组长和劳务公司给提供的劳务费发票可以分包递减吗
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
建筑业不是可以差额征税?
是的,建筑可以差额征税得