您好,是前面2个分录对哦,权责发生制,收入和费用匹配

老师我们装修公司:有下面这两个问题 第一个问题:收到20万 开具20万票 方法一:借银行存款20贷应收20 借应收20贷主营业收入20 结转成本借主营业务成本15(这个是自己设置的哈)贷工程施工 方法二:借银行存款20 贷应收20 借应收:20贷工程结算20 结转成本:借主营业务成本18 合同毛利2 主营业务收入20 我按照方法一还是方法二做了这两种都对吗 (结转成本都是收到发票了的)
老师您好,公司给对方企业转钱,现在对方还没开票,我做分录是不是: 借应付账款 贷银行存款 还回来的时候: 借主营业务成本—人工成本 贷应付账款 这样可以吗?因为公司主要成本就是人工成本
老师我们是小规模公司,对方开的成本发票是专票,我们不能抵扣,做账的时候抵扣款需要体现出来吗。需要这样吗借:主营业务成本 应交税费_进项税 贷:银行存款还是借:主营业务成本 贷:银行存款
老师,要是这种情况呢,我4月开了一张发票600元,客户付了500,5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗?可以这样操作吗?做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
老师,我想问一下,比如付工程款,对方也开了发票,付款是借预付账款-工程款,贷:银行存款,那我可以把工程款结转成成本这么做账不,借:主营业务成本,贷:预付账款-工程款
请问用友的好会计财务软件是不是云端存储的,可以随意在其他电脑做账吗?
老师,我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金,然后月底计提的时候应该怎么写分录了,
想考证,但没资。怎么办
老师广州的企业,个税申报的时候有一批新员工要增员,有统一的增员表吗怎么操作的
请问, 未分配利润结转时,是选择按年底一次结转,还是按月每次结转,小规模纳税人
老师,公司有食堂但没有开,但偶尔会在公司聚餐,菜由房东购买,但他买的东西没有菜单也没有发票,而是每次跟我们签一个我们跟他购买鸡鸭鹅几千元的合同,他去开发票我们再付款这样可以吗
麻烦老师发一下税率税负表格
老师你好,请问一下,属于2025年的一年的租金费用,在25年记账时,没有入账,又提交了汇算清缴报告,还有什么办法补救?一
生活服务业增值税加计抵减政策还有吗
个人借款多久要把账倒平