你好,你是账上一次折旧了吗
小规模19年12月固定资产多计入3万,20年1-6月份多计提折旧1500元(小规模业务不多按季度做账)。20年9月发现差错是更正:1、19年资产负债表、3、6月份财务报表及季度所得税申报表?2、在20年9月份直接更正调整有关资产分录及申报当期季度所得税? 1、更正19年:借:固定资产-30000 贷:库存现金:-30000 20年3月更正:借:主营业务成本-折旧-750 贷:累计折旧-750 借:本年利润-750 贷:主营业务成本-折旧-750 20年6月同上 2、或直接更正20年9月:借:固定资产-30000 贷:库存现金-30000 直接少提折旧1500元? 税务申报当期季度所得税,2种情况累计利润一样,年初资产总额不变,只有资产明细中现金和固定资产数额互调整,固定资产减少3万。 请教哪种更正申报方法可行?
老师,你好,公司固定资产金额入账多入了。先进行更正。已经计提折旧几年了,现在要把折旧冲出来。税务局要求每年追溯所得税调整申报表,正常调账是不是应该现在一次性把之前几年的折旧冲出来,而不用调整以前年度所得税申报表?
老师您好!我公司2023年3月份买了一台300万元的设备,我要一次性扣除。那我是从4月份开始,每月按正常折旧计提,直到做汇算的时候填写固定资产加速折旧表,调减?还是我应该全部一次性计提300万折旧?之后每月正常计提的折旧在汇算时调增?哪个更合理呢?
老师好,我们单位2020年企业所得税汇算时500万以下企业所得税一次性扣除50万的固定资产,后来年度按正常计提折旧,但是所得税汇算时事务所并没有固定资产纳税调增折旧费,我现在该怎么办
老师好,例如我们公司今年购进了100万的资产,报税时一次性计提折旧,按正常折旧年限是5年,那是不是就产生税会差异,假如按正常折旧我们今年应该计提的所得税是 借:所得税费用200万,贷:应交税费-所得税200万,但是因为报税时一次性折旧,那分录是不是要调整成这样: 借:所得税费用 200万 贷:应交税费-所得税180万,贷:递延所得税负债 20万?这个分录有问题吗
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
对的,是这样,现在想更正
借累计折旧贷利润分配未分配利润30-8.9
蓝字更正?
你好对的 是的 是的