你好,现在催发票租成本,要不然你汇算清缴需要纳税调整
请问项目还没有完工 但是业主去年就喊我们把发票开完了。今年完工结算的金额和去年的一致,但是我暂估的成本比实际的少,怎么处理呢?多出来的成本怎么做呢?
去年年底的时候暂估成本做多了,后面实际没有拿回来这么多发票,现在已经跨年了 要怎么处理
老师,我们去年的项目因为成本票一直没到,当时暂估了一百多万的成本,现在这个一百多万的成本材料票我们要在今年5月31号之前开出来还是今年一年开出来都可以
一个酒店,去年年底开业的时候购进的桌椅,床,那些没有发票,暂估成本了,今年才把票补上,这个要怎么入账呢,直接冲暂估,还是做固定资产,接下来要折旧
请问,马上年终结账了,我们今年有开出去的销售发票,成本当时是暂估的,年底这个实际成本还没有出来?这个要怎么处理?
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
成本我们生产线还没出来,当时收了钱人家要开票;那要是调整交完企税后,后面成本出来直接调增成本?要是出现成本比收入高怎么办?
出现了税务局会查的换个
换个?没听懂
你成本比收入高的话,税务局会找你
那我这种情况怎么处理?
肯定要有利润的这个情况
我还是没明白我这个怎么搞?生产的成本现在出不来,那调增交税后,我实际成本出来了,我直接填入当年的成本?那不就是会出来成本倒挂吗
按照进度确认收入,成本而言是对应结转的
那是我当时的发票入了收入,要调整账务,重新按进度结转收入和成本?
是的,你说的是正确的
那我不能确认收入的开票,入合同收入科目?
是的,因为是提前开票的