以前年度多计提的附加税,能直接红字冲销
利润表负数,这是正常的

你好,小规模纳税人 5月开了一张专票,城建税免税50%在当月需要计提吗? 教育费附加 地方附加免了 ,是不是不用计提了,在当月直接借:税金及附加 贷:应交税-教育附加 地方附加 ,然后再做一笔 应交税费 借:应交税费-教育附加 地方教育附加,贷 营业外收入,再最后结转 借:营业外收(免的2费) 本年利润(城建税) 贷:税金及附加 然后就是7月初直接申报缴费,是这样吗?
小规模纳税人2022年四季度计提的印花税2023年申报时不需要缴纳了,金额3200元,请问可不可以不调以前年度损益直接做:借:应交税费 /印花税 借:税金及附加(红字)
以前年度多计提的附加税,能直接红字冲销吗?红字借方税金及附加,最后利润表体现负数,这样是不是不对呀。小规模纳税人
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了,但是2025年发生销售退回,冲红其中发票15元,请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开),我12月份时已经计提附加税,借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方,1月份的红冲,税款也退回公户了,请问一下冲红导致附加税多计提,该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了.但是2025年发生销售退回.冲红其中发票15元.请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开).我12月份时已经计提附加税.借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方.1月份的红冲.税款也退回公户了.请问一下冲红导致附加税多计提.该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?1、收到退回税款:借:银行,贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税(老师,这边笔分录是正数还是负数)
老师,股东公司代垫的水电费,当时是绑定股东公司,股东公司需要开票 还钱吗
老师,钢铁出口,怎么开票,怎么入账
老师,公司注销,账上有固定资产怎么处理?
老师请问,个体户,经营所得第二季度,取得和开具发票,要交所得税,可是我暂时不想交,怕后面二季度亏损,还要退税麻烦,能不能,费用里面填点数字,然后,备注写下说明
老师,麻烦咨询一下就是挂靠人员被清退,社保退款5万,单位3万,个人2万,需要全额退给个人,分录怎么出
公司23年签的电梯安装合同,总价66万含税价,当时约定税率多少3%,26年5月开具一张税率为3%的32500的发票,由于增值税政策变更,销售电梯和安装都要按照13%开具发票,由于当时签订合同时的66万,是含3%的增值税价格,那么现在的税额是多少?
我们公司装的车道闸,现在付的是租金,租金能抵扣吗?
你好朴老师现在在线吗?
加工的承揽合同印花税计税依据是双方分别各自缴纳是吗
员工04月公司交保险了,但是会计忘记了个税申报了,04月05月没有做个税申报,请问可以一起加到6月申报吗?
印花税也是这样是吗
是的,印花税也是这样
注销的时候最后一张利润表体现税金及附加为负数没关系吗?
就是最后一个月调整的时候,没有别的税,所以就冲红的那部分就体现在税金及附加了
依描述 ,红冲,体现负数,没关系的