同学,你好 然后那个工人的工资就转到我们公司来支付,嗯我们怎样操作比较好嗯, 这个是你们和上一家单位协商好的,如果你们协商好,你们愿意承担这笔工资,那就是你们的欠薪。

老师你好,我想问一下就是说我们公司临时租用了别人的车,一个月嗯,然后也签了临时租用和协议了,也签了那个收据了,但是呢,我们这个车主人家不知道我们要入账,这个车主人家不知道,如果我们公司给这个车主申报了这个个税450的这个一个月临时租用的租金450的个税以后会不会人家嗯人家的单位如果万一有医药工资的话,或者是个税汇算的时候,会不会有可能看到这一笔呀?
老师您好 我们,公司有一个一般户一直就没有备案,然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了,然后提出来了,这个一直就没有背呀,嗯,然后但是呢,我们那个基本户每年都会开一期发票,嗯,每年开一次,嗯,这个为什么开这个发票呢?是因为我们公司在天猫网上买东西,然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额,然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票,其实就是这个天猫积分的这个吧金额,但是发票上写的是防尘面罩,不是积分,所以我们这个,发票没有进项,也不会银行流水到账,我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做,以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛,低所得还交了好多的工会经费和所得税
老师您好 我们,公司有一个一般户一直就没有备案,然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了,然后提出来了,这个一直就没有背呀,嗯,然后但是呢,我们那个基本户每年都会开一期发票,嗯,每年开一次,嗯,这个为什么开这个发票呢?是因为我们公司在天猫网上买东西,然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额,然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票,其实就是这个天猫积分的这个吧金额,但是发票上写的是防尘面罩,不是积分,所以我们这个,发票没有进项,也不会银行流水到账,我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做,以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛,
老师您好 我们,公司有一个一般户一直就没有备案,然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了,然后提出来了,这个一直就没有背呀,嗯,然后但是呢,我们那个基本户每年都会开一期发票,嗯,每年开一次,嗯,这个为什么开这个发票呢?是因为我们公司在天猫网上买东西,然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额,然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票,其实就是这个天猫积分的这个吧金额,但是发票上写的是防尘面罩,不是积分,所以我们这个,发票没有进项,也不会银行流水到账,我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做,以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛,
老师您好 我们,公司有一个一般户一直就没有备案,然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了,然后提出来了,这个一直就没有背呀,嗯,然后但是呢,我们那个基本户每年都会开一期发票,嗯,每年开一次,嗯,这个为什么开这个发票呢?是因为我们公司在天猫网上买东西,然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额,然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票,其实就是这个天猫积分的这个吧金额,但是发票上写的是防尘面罩,不是积分,所以我们这个,发票没有进项,也不会银行流水到账,我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做,以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛,
您 好,老师2025年10-12的季报产生了要退税,年报又报了,我怎么不退税呢?
老师好,税务年报的资产折旧、摊销及纳税调整明细表, 1. 列2本年折旧和摊销怎么填,是发生额还是贷方的余额?折旧本年贷方10万,本年处置以前年度提完折旧 的固定资产,折旧借方15万,我怎么填 2.不是填资产负债表里那个固定资产账面价值的那个数吧?
老师您 好,请教一下,出口业务开发票汇率取数的问题,比如说我要按月初当月1日汇率入账的话,查询到当月1日没有汇率,那我是取上个月底的最后一个工作日还是取本月的第一个工作日的汇率,比如说,5月1日-5日放假,5月1日-5日没有汇率,那我是取4月30日最后一天的汇率做为5月1日的汇率开票,还是取5月6日那天的汇率呀
老师,年报财务报表是调整前的还是调整后的报表?
老师,您好!想问一下这个要怎么做账 借:应付账款-c公司 -6306300元(贷方负数金额) 贷:应付账款-a公司 6306300元(贷方正数金额) 意思是我们公司应付给c公司减少6306300元,应付给a公司增加6306300元,这笔分录没有问题吧? 但是领导说我们账上应收a公司借方余额为负数金额太大,让我把应付给a公司的6306300元转成应收账款科目,我要怎么做这笔分录呢?感谢老师的解答!
老师,电子税务局从哪里查看自己单位是否还有社保人员,是否有欠社保费用?
请问老师填写年度汇算清缴表格时系统自动带出来的有需要调整的数据就填写,不需要调整的其他表格就全部是零不再需要填写吧?
老师,个税报的是实发工资还是应发工资
金蝶专业版做账软件,业务生成凭证时,要如何设置生成凭证时,日期在每月的最后一天?
老师你好,去年所属期8月-11月个工资申报错了,要把吴员工换成陈员工去申报,怎么操作伢
那怎么签三方协议好呢?
同学,你好 你愿意承担吗?如果愿意,你们三方协议里面写,你们承担这笔工资,如果你们不愿意承担,那就三方协议里面写,欠薪由上一家公司承担
是我们接这个项目嗯,就是要承担他之前欠薪的部分,就是如果说做一个债做对方单位的债务转让给我们,我们公司可以税前扣除吗?怎样可以税前扣除?
同学,你好 如果你们这部分工资要税前扣除,那就需要把他们作为你们公司的员工,签订劳动合同,申报个税,支付工资,这样才可以税前扣除
前期不属于我们公司的工资,如果算工资,怎么算。
同学,你好 你欠对方多少工资,那你就做多少工资
不是我们欠的,是我们接下来的这个项目单位,他们欠的只是他们说要把这个项目转让过来的话,要我们去承担他欠薪的那笔债务
同学,你好 要你们承担,你们想税前扣除,就相当于你们欠的,你们当作工资支付就行
那嗯,我们怎么跟对方去签这个三方协议呢?
同学,你好 你们三方协议里面写,你们承担这笔工资,并记入你公司工资
是债务转让协议吗?还是签什么协议?
同学,你好 可以是债务转让协议
债务转让协议的话,可以税前扣除吗?企业所得税,如果开票,怎么开?
同学,你好 只有债务转让协议的话,不可以可以税前扣除的
如果开票,怎么开? 那只能开具服务费