这个发票如果没有认证,把这个待抵扣改成待认证。
未抵扣的专票:借:原材料/主营业务收入 应交税费-增值税(待抵扣进项税) 贷:银行存款 等到下月抵扣了是不是 借:应交税费-应交增值税(已抵扣进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税
老师,待抵扣分录,到时候做的抵扣的在转进项吗吗分录是怎么做的 借 原材料 应交税费-应交增值税-待抵扣 贷 应付账款 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待抵扣
你好..原材料本月入库..但是进项够了..没有勾选.. 借:原材料 应交税费-待抵扣进项 贷:应付吗 等到哪个月抵扣了 借:应交-进项 贷:应交-待抵扣吗
3月电子通行费未在发票抵扣平台勾选,但是做账做了税 借:应交税费-进项 20 贷:银行存款 20 4月在发票抵扣平台勾选后,账是不是这样做??? 借:应交税费-进项 20 贷:应交税费-进项 -20
这月不打算抵扣 待抵扣进项税额 这月打算抵扣 进项税额 所以当这月写了待抵扣进项税额 借应交税费 待抵扣进项税额23 贷其他应收 下月打算用了 下月是 借其他应收 贷 应交税费待抵扣进项税额23 是这样就行吗?还有其他分录需要做的吗?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
老师,2024年8月份股东实缴了3000元有备注投资款,当时没有交印花税也没有公示,由于没有及时打银行流水做账,在2025年6月做账记实收资本科目,现在10月份可以补交实缴资本的印花税和公示吗?需要去修改2024年第三季度的印花税和汇算清缴的报表吗?该怎么做?
老师你好,我公司为一般纳税人,主营废旧资源回收销售,竞标购得一处不动产~土地及建筑物,取得专票400万,缴纳了印花税1千及契税13万,怎么做分录入账
就是个人经营所得税,我那成本费用那里要加上那5000块钱的生活费吗?个体经营都是没领工资的,如果不填,不加上这5000的话,它这里显示要纳税80,那我点提交的时候是预缴80,还是它会自动的减5000的生活费,到时候缴费那里是零
麻烦老师,咨询一下,2025年第三季度的预缴企业所得税的支付应付薪金,如果企业在2025年4月之前发放2024年10万元和2025年1-8月份的50万元,共计60万元,那么应该填多少支付工资薪金呢?
老师,提取备用金,为啥不是,借备用金,贷银行存款,而是。借其他应收款,贷银行存款呢?
老师您好,我司是制造业生产缸盖轴承盖配件的厂家,有一个小实验室,这个可以做研发费用享受加计扣除吗?我司目前不是科技型企业
老师,这个月我增值税报的不包含税金额是284489.64。季度是免税的。 然后我再报水利基金建设的话也是填这个数,是吗? 再在第14栏减免性质选填, 季度销售额小30万免税。。减免税额这一条例。 这样对吗 我是内蒙古地区的。
完整的分录怎么写?
借原材料,应交税费待认证,贷,银行存款 借应交增值税进项 贷应交税费待认证。
认证过之后怎么写分录呢?
第二个分录不就是吗?
上面给你写了2个 第二个就是