这个月直接做 借,银行,贷收入

老师,上个月货还没确认收入,收到货款前面会计记了借:银行存款 贷:应收账款 这个月退部分货款,分录这样做可以吗? 借:银行存款 (红字) 贷:应收账款 (红字)
老师,我12月退回客户一部分货款,应该是借:应收账款 贷:银行存款 ,但是我12月做错了分录冲了收入,借:收入 贷:银行存款,我1月份调整分录应该负数冲销,再做正确的 ,还是只能用以前年度损益调整这科目做。
老师,以前月份的收入记错了,金额多记了这个月怎么做调整。比如21.10月份,售后客户在线上购买的保养套餐原价是363,但是客户实际付款是303,在结账的时候大家都没注意,就按照363结的账,借:线上应收363,贷:收入321.24+销项税41.76,本月线上支付款返给我们了,到账金额是303,差额部分怎么做调整啊。是红冲了之前的收入和税再重新确认收入和税,还是差额部分直接转费用呢。借:线上应收-363,贷:收入-321.24,销税-41.76,然后再重新确认收入,借:线上应收303,贷:收入268.14,销税34.86。还是收到303时,借:银行303,费用60,贷:线上应收363
老师好!我们在5月份收到的租金收入是150万(是2023年下半年的租金收入)款已到账,请问收入可以在下半年按月确认吗?收到款时:借:银行存款 贷:预收账款 应交税费 等到6月份确认收入时:借:预收账款 25万 贷:主营业务收入 25万 每个月都按此确认 这样可以吗老师 谢谢!
有个主营业务收入,正常我们会先开发票,做借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入,收到款时做借:银存,贷:应收。但是我们3月收到款,还没开票也未确认收入,可以先借:银存 贷:应收 等4月开票了,借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入 吗?还是应该如何做?
结转本年利润 是年末12月做 还是月月都做一遍呢
老师,补录去年的存货,货款去年已付,分录怎么做
老师,我司支付法院上诉费10万,收到了“广东省非税收入一般缴款书(电子)”的票据,只有我司全称,没有税号,可以作为企业所得税税前扣除凭证吗?
你好老师,村集体成立的合作社报税是不是和企业的流程一样
老师,进口一个样品做测试用,所支付的关税和增值税,如何做账
老师,科目余额表应交税费-个人所得税的余额是借方,是我多交税了吗
老师,票和货同时给了客户就可以收款还是怎样?我们采购都是钱没有给就不给开票。我们销售就是开票才给钱。这样子我们很容易多缴税。
老师,您好,卖原材料,记其他业务收入,有对应的其他业务成本,买废包装,废油,也记其他业务收入吗?无对应的成本怎处理
个人卖给公司的车和房子为什么发票上都没有税率呢?
老师,一般纳税人这张发票上面写着退票,还能抵税吗