您好,不通过开票来消化进项税,可以留抵退税的
老师好,打扰了,我公司一般纳税人,是安装工程服务 这个项目一共是65万,这是11月的开出的,百分之13的专票,是销售设备 ,进项只进来30万的,这月还能进来30万专票,那11月就得交4万的增值税,我家因为疫情资金紧缺,可否在税务局申请,延期缴税,如果这月专票进来就不用交这个增值税了,给批准吗税务局
我们是集成电路的公司,进销项发票的规格数量是对应的,七月份我开出来15000的数量,进项发票也有15000,我认证抵扣了,但是在八月我又把七月份开出去的销项冲红了,那我的这个进项发票已经在七月认证了还能用吗,我八月份的增值税该怎么申报呢
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
有个问题,就是我们公司进项一直大于销项,这两年几乎没交过增值税和所得税!我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税,我这样交增值税能否交进去呢!有交印花税!齐红(答疑老师)可以的呀,你的进项不抵扣的话,可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话,没有达到汽车行业的税负率。有没有影响,因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
我们公司原来的会计做账,当一个月销项大于进项,但有留抵不需要缴税,她就把进销项差额记到未交增值税的贷方,当销项小于进项,留抵增加,她就把差额记到未交增值税的借方。我们用的会计软件,生成应交税费表的取数规则是,累计应交和已交分别取未交增值税的贷方和借方。这样过了几个月应交税费表的累计应交和已交都有数,但实际上没有缴税。这是正常情况吗?
税务师和注会难度相差多大
财管的3此模考,这个题目是不是少了一个年限啊
老师,债务担保发生时,借:营业外支出 贷:预计负债 当期应该纳税调增,纳税调增做账务处理是计入递延所得税资产吗?
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
留抵退税应该不会通过的
税务局应该不会通过
那是不是要保持销项和进项的数量是一致了
您好,那我们以库存价格出售,进项和销项一样,也没有利润,准备资料说明我们这个钢材就是不赚钱,本来也是这样的,这2年钢材跌了好多
是不是必须要保持销项和进项的数量是一致
您好,是的,商贸是这样的,买进卖出,卖大于买,这要判定为虚开发票的