您好,免抵退税政策是针对出口企业的增值税优惠政策,旨在鼓励出口,减少企业负担,增加国际竞争力。具体来说,“免、抵、退”分别代表以下含义: 免:指对生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物,免征本企业生产销售环节的增值税。 抵:指生产企业出口的自产货物所耗用的原材料、零部件等应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税款。即出口货物所消耗的原材料等成本中的已缴增值税,可以用来抵扣内销货物应缴纳的增值税。 退:指生产企业出口的自产货物在当期因应抵顶的进项税额大于应纳税额而未抵顶完的税额,经主管退税机关批准后,予以退税。如果抵扣后的进项税额仍有余额,企业可以申请退还这部分税款。

老师,请问外贸企业一般纳税人,做出口退税,是啥意思,如果厂家给我们开的增值税专用发票进项税我们已经抵扣过了,该怎么处理呢,谢谢
老师好,我们是文化传媒行业,一般纳税人,我们这个行业没有进项,只有销项,比如我们去给人家拍摄一个视频,没有成本,都是一些费用,器械的折旧啊,人工费啊之类的,新入这个行业,请问一下没有进项就永远不能抵扣销项的税了,文化传媒行业就没有什么政策吗?感觉按照以往的经验,这种行业应该会有政策的,谢谢
你好,我想问一下,公司是小型微利商贸企业,一般纳税人,本月要交增值税2000多,附加税那个表格里显示不用交税,这是为什么?按照政策不是要减半征收?另外表里显示留抵退税本期扣除额是增值税税额,这里怎么理解?谢谢你了
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
老师,请问“增值税增量留抵税额退税”是针对哪方面的,我们公司成立之初是准备做出口的,所以定义为一般纳税人,收到的发票基本上都是增值税进项发票,后来因为政策影响,我们没办法直接出口了,收到的进项发票符合这个留抵退税的规定么,谢谢
请问老师,员工已经在25年8月离职,他在外地有收入,个数申报总额达到13.2万,然后25年收入的个税计算后有4700左右的税,他申报是选了我们单位,现在税务要求我们配合这个离职的员工交税,请问如果这个员工一直不交我们单位有什么影响,现在税管员一直打电话要求我们处理,请问老师,我们怎么做合适
公司法人代公司支付给其他公司的款项,需要出什么说明吗
老师好,劳务公司给茶场派人采茶叶,人工费开什么名称
老师好 因为是项目停止了 公司和项目员工协商6月离职 公司规定今天发工资本应该是发5月的 但是需要给离职员工发到6月底 ,并且额外补偿2000元,但是5月的个税会计已经提前申报了 我们还能改动工资金额吗,我一次行给离职员工发超过平时二部的工资这样操作可以吗
4月开具的蓝票50万,5月红冲3万,5月蓝票收入负数,如何做账
老师我想问一下,用一个公司的固定资产投资另外一个公司,都需要缴纳什么税
老师:员工工资真实为零,单位只缴纳社保,个人承担的社保部分以现金形式交给企业(有20-30人,平均每月都有1万多以现金形式入账),请问这样操作风险大吗?
你好老师 个体户经营超市购买扎口机400元会计分录怎么做
我另一个公司,之前给一个下游开发票开了15000,但是这个公司注销了,还没有回款,现在他们换了家公司回款,这个有办法弄吗
收购发票发票备查资料不全,税务让进项转出,怎么填写?是填异常凭证转出,还是其他应作进项税额转出?
你好,只是针对生产企业吗?商贸企业适用这个政策吗?批发零售那种企业