你好,你认证的都需要做转出。
您好老师,想问下生产企业的出口退税,假如有内销外销, 内销100万(销项13万,进项6.5万)外销100万(原料进项5.5万),现在我想算产品的成本,要包含出口退税额的。征退税率都是13%,如果按照免抵退的计算方法,外销的进项抵顶内销销项,13-6.5-5.5,有1万的应纳税额,这样没算出来退税额,我能不能理解成,退税额就是5.5万,产品成本就扣掉这个5.5万就可以? 不知道这样是否正确
陈老师,您好,我公司在9月申报出口退税,现在税局通知有疑点,我不打算退税了,做免税,税局让进项税额转出,这个怎么做呢
您好,出口退税企业当月没有内销,只有外销。假设外销10万。购进原材料进项税额1万。已在当期勾选抵扣。我们退的就是这个进项税额。这样的话我们原材料的进项税额是计入应交税费-应交增值税-进项税额 对吗?然后核算退税的分录怎么做怎么结转?外销10万,免抵退税额10*0.13=1.3万这部分需不需要做分录体现出来?
#提问#老师每月15前申报增值税,8月份有两笔出口退税的怎么申报?需要填那些表,假如本月内销100万销项税额13万,进项税额11万,出口外销收入5万元,怎么填申报表,怎么看本月出口免税多少钱?需要自己计算吗?
老师,我公司这个月出口100万,内销没有开票,只做免税不做退税的话,进项应该转出多少,怎么计算?
为什么选未交而不选应交……有什么区别?什么情况下用应交?
请问一下我今年出口收入里面有一笔出口报关单hs编码是0税率,所以这笔出口收入开了13点普票,那我填写企业所得税的时候自营出口收入里面需不需要填写我这笔出口按内销征税的收入
印花税只是按不含税的开票金额交的,有问题么
个体户核定征收没有备案会计制度需要报送财务报表吗?
老师您好 ,在小规模纳税人季报,在填报财务报表时,利润表的,本期金额和上期金额分别怎么取值啊?
装修公司,小规模,业务员提成,是不是可以单独弄一个表格,不要做到工资里,这个提成是不是计入销售费用就行,老师们
请问生产领用材料必须和结转生产成本金额一致吗?
老师,五月份我有个5500的电动车,内账入固定资产了,外账做管理费用了,现在要内外一套账如果直接调整五月内账,后面的成本核算就都跟着变了,我该怎么调账?
小规模公司,出售自己的固定资产,申报增值税报表时,是填写7.8行,还是直接填写1.3行
公司付纠纷款怎么交税
如果当月没有认证进项的话,是不是外销的100万还是要按照1000000/1.13*0.13=115044.24交税
你好,外销的是可以免税的呀